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2 aacyy Bujumbura, janvier 2009 Conseil National de lutte contre le Sida Secrétariat exécutif permanent. REPUBLIQUE DU BURUNDI www.cnlsburundi.org SEP/CNLS Chaussée Prince Louis Rwagasore – Immeuble "Banque de la ZEP" – BP 836 Bujumbura: 257-245300 - : 257-245301 Courriel : sep-[email protected]

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REPUBLIQUE DU BURUNDI

www.cnlsburundi.org

SEP/CNLS

Chaussée Prince Louis Rwagasore – Immeuble "Banque de la ZEP" –

BP 836 Bujumbura℡℡℡℡ : 257-245300 - ����: 257-245301 ���� Courriel : [email protected]

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LISTE DES ABRÉVIATIONS 2 RESUME EXECUTIF 4

I. PRINCIPAUX OBJECTIFS 7

BUT 1 : Réduction de la transmission des IST/VIH par le renforcement et l’élargissement des interventions de prévention 7

BUT 2 : Amélioration du bien-être et de la qualité de vie des PVVIH et des personnes affectées par le VIH/SIDA 8

BUT 3 : Réduction de la pauvreté et des autres déterminants 8 de la vulnérabilité face au VIH

BUT 4 : Amélioration de la Gestion et de la Coordination de la Réponse nationale multisectorielle au VIH/SIDA dans le respect des « Trois Principes » 9

II. ACTIVITÉS PAR BUT 11

III. BUDGET 2009 PAR BUT 34

SUIVI-ÉVALUATION ET COORDINATION DES ACTIVITES 36

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AC : Animateur Communautaire AGR : Activités Génératrices de Revenues ANSS : Association Nationale de Soutien aux Séropositifs et Sidéens APECOS : Association de Prise en Charge des Orphelins du SIDA ARV : Antirétroviraux ASBL : Association Sans but Lucratif BPS : Bureau Provincial de Santé CASSOM : Caisse de Solidarité pour les Militaires CCC : Communication pour le Changement de Comportement CDI : Centre de documentation et d’information CDV : Centre de Dépistage Volontaire CLS : Comités Locaux de lutte contre le SIDA CMLS : Comité Municipal de lutte contre le SIDA CNLS : Conseil National de Lutte contre le SIDA CNTS : Centre National de Transfusion Sanguine COCOLS : Comité Communal de lutte contre le SIDA COCOLS : Comités Communaux de Lutte contre le SIDA CPLS : Comité Provincial de lutte contre le SIDA CT : Conseiller Technique DPAE : Direction Provinciale d’Agriculture et de l’Elevage DPE : Direction Provinciale de l’Enseignement FPM : Femmes à partenaires multiples FVS : Famille pour Vaincre le SIDA GIPA : Grande Implication des Personnes vivant avec le VIH/SIDA IEC : Information-Education-Communication INSP : Institut National de Santé Publique IO : Infection opportuniste IST : Infection Sexuellement Transmissible MPLS : Ministère à la Présidence chargé de la Lutte contre le SIDA MRRDR : Ministère à la Réinstallation, Réinsertion des Déplacés et des Réfugiés OEV : Orphelins et autres Enfants Vulnérables OSC : Organisations de la Société Civile OSC : Organisation de la Société Civile P12 : Programme 12 PAFE : Police de l’Air, des Frontières et des Etrangers PAN : Plan d’Action National PEC : Prise en charge PM : Pour Mémoire PMLSO : Projet Multisectoriel de lutte contre le SIDA et d’Appui aux Orphelins PSI : Population Santé Information PTME : Prévention de la Transmission du VIH de la Mère à l’Enfant PVVIH : Personne Vivant avec le VIH PVVIH : Personne Vivant avec le VIH/SIDA RBP+ : Réseau Burundais des Personnes vivant avec le Vivant avec le VIH RENAJES : Réseau National des Jeunes Engagés contre le SIDA RPA : Radio Publique Africaine

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SAD : Soins à domicile SEP/CNLS : Secrétariat Exécutif du Conseil National de lutte contre le SIDA SIDA : Syndrome d’Immunodéficience Acquise SWAA : Society for Women aigainst Aids in Africa TV : Télévision UNICEF : United Nations Children Fund USLS : Unité Sectorielle de lutte contre le SIDA VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine

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La réponse que le Burundi a choisi pour faire face aux ravages de la pandémie du SIDA sur les individus, les familles et les communautés est une stratégie multisectorielle de 12 programmes qui constituent le Plan Stratégique National 2007-2011 (PSN 2007-2011) couvrant 4 buts : Réduction de la transmission des IST/VIH par le renforcement et l’élargissement des interventions de prévention ; Amélioration du bien-être et de la qualité de vie des PVVIH et des personnes affectées par le VIH/SIDA ; Réduction de la pauvreté et des autres déterminants de la vulnérabilité face au VIH ; Amélioration de la Gestion et de la Coordination de la Réponse nationale multisectorielle au VIH/SIDA dans le respect des « Trois Principes ». Le Plan d’Action National de Lutte contre le SIDA pour l’année 2009 « PAN 2009 » est tiré du PSN 2007-2011 qui est l’émanation d’un processus de planification participatif qui a été organisé au niveau des structures centrales du secteur public, des organisations de la société civile et des acteurs du niveau décentralisé incluant les comités communaux de lutte contre le SIDA (COCOLS) et les comités provinciaux de lutte contre le SIDA (CPLS). Il se veut donc être le résultat de l’expression des besoins formulés tant par les acteurs et que les bénéficiaires des actions de lutte contre le SIDA préconisées pour l’année 2009. Cependant étant donnée les ressources très limitées, ce plan ne couvre pas les besoins exprimé dans le plan stratégique, il ne couvre que les grandes priorités tenant compte des fonds disponibles pour 2009. En 2009, les activités prévue vont se poursuivre selon les axes programmatiques du plan quinquennal 2007-2011 tout en affinant les interventions au niveau de certains programmes en tenant compte des acquis de cinq dernières années et des recommandations de la dernière revue du PAN 2002-2006, mais aussi des fonds disponible pour la période et des actions porteuses de résultats. Le présent plan comporte quatre grandes parties à savoir (1) les principaux objectifs à atteindre, (2) les activités par axe programmatique du plan d’action national 2007-2011 tout en indiquant les groupes cibles, les responsabilités, les lieux de réalisations et les résultats à atteindre ;(3) le budget et (4) le suivi évaluation. BUT 1 : Réduction de la transmission des IST/VIH par le renforcement et l’élargissement des interventions de prévention Cet axe restera le fondement de l’action de lutte contre le VIH/SIDA durant la période 2009. La plupart des actions de prévention menées en 2002 et 2006 n’ont pas ciblé de manière spécifique les groupes réputés les plus vulnérables. Par ailleurs, peu de données relatives aux IST/VIH/SIDA au sein de ces groupes existent. C’est pourquoi, des actions spécifiques de recherches socio comportementales, d’études séro-épidémiologiques et une cartographie seront menées pour une réponse plus ciblée. Le PAN 2009 s’attachera à dépasser l’Information Education Communication « IEC » comme stratégie pour induire un changement de comportement en établissant des passerelles entre les programmes et en menant plusieurs activités complémentaires au niveau local avec des messages bien précis en fonction des groupes cibles à haut risque. La ligne téléphonique nationale d’information, de soutien et d’orientations sur les IST/VIH/SIDA, mise en place sera également renforcée. Des activités complémentaires et synergiques visant à générer une société compétente face au VIH/SIDA comme l’Education/Communication pour le Changement de Comportement, l’amélioration des situations de vulnérabilité (pauvreté, précarité, etc.),

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Le PAN 2009 mettra l’accent sur les actions de sensibilisation de proximité ainsi que les activités centrées sur l’éducation des filles et l’égalité du genre, les droits de l’homme, les interventions visant à rompre le cercle vicieux pauvreté-malnutrition et infection à VIH, en impliquant davantage les jeunes et les PVVIH dans la lutte. Ces activités s’inspireront des orientations tracées par la stratégie nationale de communication pour le changement de comportement. Le PAN 2009 appuiera la mise en œuvre de la nouvelle politique nationale en matière de préservatif qui vise à affiner le circuit d’acquisition, de stockage et de distribution de 7.500.000 préservatifs masculins et 45.000 préservatifs féminins, afin qu’il soit disponible quantitativement et qualitativement dans tous les coins du pays et tenant compte de l’approche « distribution gratuite » et « marketing social ». Il visera l’accessibilité du préservatif féminin et masculin surtout dans les points dit chauds qui seront identifié. En vue de renforcer le dépistage volontaire, pour l’année 2009, un choix stratégique portant sur les groupes et zones à haut risque sera opéré à travers l’utilisation des portes d’entrée parmi lesquelles les centres de dépistage et de traitement antituberculeux, les services de soins, les consultations prénatales. Le dépistage précoce des enfants sera possible grâce au PCR qui sera en fonction en 2009. Ainsi, il est prévu d’équiper au moins 300 CDV à travers le territoire national, l’objectif étant d’atteindre 300.000 personnes dépistées avec mise en place d’un système de certification basé sur les résultats pour ce qui est des activités de supervision des CDV. Le diagnostic précoce et traitement des infections sexuellement transmissibles seront poursuivis et renforcés au niveau des structures de soins, avec un focus sur l’intégration des services. La prévention de la transmission du VIH/SIDA par voie sanguine sera renforcée avec un accent particulier sur la sensibilisation des prestataires de soins sur les mesures de protection et la gestion des déchets biomédicaux, et la mise à disposition des structures de soins, des moyens de prévention et les kit de traitement d’urgence en cas de viol ou d’exposition au sang. La mise en œuvre du programme de prévention de la transmission mère enfant connaît des avancées significatives qu’il faudra poursuivre. En dépit de ces avancées, la couverture de la PTME est encore inferieur à 10% des besoins réels et la qualité des services est encore mitigée. Le Burundi se propose d’accélérer le programme avec le renforcement des 62 sites existants et fonctionnels en 2008 et la création de 40 nouveaux sites de PTME tout en se focalisant sur l’intégration de la PTME dans les services de CPN, et tout en veillant à une bonne répartition géographique et à au renforcement de la qualité de suivi du couple mère - enfant. L’objectif est d’atteindre 3.810 femmes sous PTME. BUT 2 : Amélioration du bien-être et de la qualité de vie des PVVIH et des personnes affectées par le VIH/SIDA Le traitement des infections opportunistes sera assuré et les médicaments pour soigner au moins 43 730 PVVIH seront disponibilisés. Le suivi particulier et la prise en charge des co-infections VIH et tuberculose, VIH et hépatites C et B seront organisés. Les activités de soins à domiciles seront également renforcées avec l’appui des médiateurs de santé Dans le cadre de l’accès aux soins pour les PVVIH, dans la poursuite de l’initiative 3 by 5 de l’OMS, et en allant vers l’accès universel, le Burundi se propose d’atteindre avec les maigre moyen dont il dispose, le chiffre de 16 153 PVVIH sous traitement en fin 2009. A cet effet, l’accent sera mis sur la poursuite de la décentralisation avec la création de nouveaux sites de traitement et le renforcement des

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capacités de ces sites avec un focus sur l’intégration de la prise en charge des PVVIH dans les structures de soins. Les capacités d’intervention au niveau des ressources humaines seront renforcées avec la formation des médecins et infirmiers notamment à travers la mise en place d’une formation qualifiante en matière de prise en charge globale dans leurs cursus respectifs. Le renforcement des capacités des ressources humaines impliquées dans la mise en œuvre de l’accélération aux soins des PVVIH se fera également par la formation initiale et continue des différents acteurs. Les modules de formation, ainsi que les différents outils de suivi évaluation seront standardisés et vulgarisés. L’accréditation d’au moins 25 nouveaux sites de traitement pour accélérer la décentralisation de l’accès aux soins est également envisagée en plus des 66 sites déjà fonctionnels. Le suivi biologique et immuno - virologique sera renforcé.

La collaboration association et centre de soins public sera renforcer pour amélioré les services de prise en charge des PVVIH.

Des mécanismes de certification des structures aptes à assurer correctement la prise en charge des patients sous ARV seront mis en place. La surveillance de la résistance du VIH au traitement ARV fera l’objet d’une attention particulière. Cette amélioration de l’accès aux ARV s’inscrira dans le cadre d’un dispositif global qui comprend la prise en charge psychosociale dès le dépistage volontaire du VIH, le traitement précoce et correct des infections opportunistes, la prophylaxie à la cotrimoxazole et le traitement aux ARV dès que le malade en a besoin. La prise en charge psychosociale et nutritionnelle va se poursuivre avec la création des centres d’écoute et de conseil ainsi qu’une prise en charge psychologique d’au moins 31.000 PVVIH et nutritionnelle d’au moins 1 580 PVVIH. Le renforcement des capacités des ressources humaines impliquées dans la prise en charge psychosociale des PVVIH se fera également par la formation des différents acteurs. BUT 3 : Réduction de la pauvreté et des autres déterminants de la vulnérabilité face au VIH Les activités génératrices de revenus en faveur des personnes vulnérables plus particulièrement celles visant les PVVIH et les personnes affectées par le VIH/SIDA seront prioritairement financées. L’insertion ou réinsertion socioprofessionnelle des PVVIH est également envisagée. L’engagement sera plus soutenu pour appuyer les orphelins et autres enfants vulnérables à cause du SIDA « OEV » avec un objectif d’atteindre 21 400 OEV scolarisés. Cet appui est très limité en raison de non disponibilité des fonds. Une mobilisation de fonds supplémentaires visera de couvrir au moins en matière de scolarisations les 492 000 enfants qui avaient été couverts en 2007. En matière de promotion des droits et de protection des personnes vivant avec le VIH/SIDA, la diffusion et le suivi de la mise en œuvre de la loi portant protection des PVVIH sera poursuivie ainsi que l’opérationnalisation de l’observatoire national des droits des PVVIH seront les priorités du PAN 2009. Une plus grande implication des PVVIH et autres personnes vulnérables sera plus accrue dans ces actions. BUT 4 : Amélioration de la Gestion et de la Coordination de la Réponse nationale multisectorielle au VIH/SIDA dans le respect des « Trois Principes ».

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Le système de suivi évaluation et le système d’information seront consolidés au cours de l’année 2009. Les études et recherches visant l’amélioration de la qualité de la prise en charge globale des bénéficiaires du Programme seront également menées. La communication institutionnelle interne et externe régulière en vue de partager les informations sur le VIH/SIDA et les meilleures pratiques au Burundi sera développée. En plus des cadres de concertation et de coordination déjà mis en place par le CNLS à travers ses structures, l’impulsion des leaderships au niveau communal en vue de renforcer la coordination nationale constitue la nouveauté pour 2009. La coordination institutionnelle et technique des intervenants de la société civile, des organisations à inspiration religieuse et du secteur privé sera renforcée et développée pour l’année 2009. I. PRINCIPAUX OBJECTIFS POUR 2009 BUT 1 : Réduction de la transmission des IST/VIH par le renforcement et l’élargissement des interventions de prévention Programme 1 : Réduire la transmission sexuelle du VIH et des autres IST

- Sensibilisation par des actions de proximité et de communication de masse (y compris les

campagnes médiatiques) sur la prévention d’au moins 3 millions de personnes (dont 20 000 membres des USLS) par 6650 animateurs communautaires, les radios, les jeunes formés en compétences personnelles ainsi que par les pairs éducateurs déjà formés

- Financement de 32 sous-projets en faveur des groupes à risques (FPM, déplacés, homosexuels, usagers de drogue, handicapés, femmes en situation monoparentale, les détenus),

- Distribution d’au moins 7.5 millions de préservatifs masculins et 45.000 préservatifs féminins

- La politique nationale du préservatif actualisée et diffusée - 90 nouveaux CDV accrédités et équipés - 390 professionnels de santé et conseillers formés - Au moins 300 centres de dépistage équipés et fonctionnels - Réactifs disponibles pour dépister au moins 300 000 cas - Médicaments disponibles pour traiter environ 17 148 cas d’IST - 4 hôpitaux régionaux contractualisés pour la pratique de 3330 circoncisions masculines,

Une étude sur l’acceptation de la circoncision masculine réalisée

Programme 2 : Réduire la transmission du VIH par voie sanguine

- Disponibiliser les kits pour dépister 30 000 donneurs de sang, - Un module de déchets biomédicaux élaboré et diffusé, - 850 prestataires des centres CDV, PTME et ARV sensibilisés sur les mesures de protection

et la gestion des déchets biomédicaux - 2 structures de soins équipées en matériel de traitement de déchets médicaux, - Une consultation d’identification, quantification et description du matériel pour la gestion des

déchets biomédicaux est effectuée.

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Programme 3 : Prévenir la transmission du VIH de la mère à l’enfant

- 55 sites PTME accrédités et 55 sites PTME équipés, - Une campagne d’information et de mobilisation sociale pour la promotion de la PTME auprès

des femmes en âge de procréer sur la PTME est organisée dans les 129 communes - 2500 kits IEC produits et diffusés pour sensibiliser les femmes en âge de procréer sur la PTME - Un document de référence et contre référence est élaboré - Une étude d’évaluation des interventions de la prévention de la transmission du VIH de la mère

à l’enfant est effectuée. - 3 810 femmes sous PTME et 3 810 nouveau-nés, - 668 prestataires de soins formés sur la PTME - Des supervisions trimestrielles des sites PTME sont effectuées.

BUT 3 : Réduction de la pauvreté et des autres déterminants de la vulnérabilité face au VIH Programme 4 : Prophylaxie, Diagnostic et Traitement des IO et Continuum de soins

- Les algorithmes de diagnostic clinique et de prophylaxie des IO élaborés - Liste nationale des médicaments pour le traitement des IO mise en place - 668 prestataires formés sur la prise en charge des IO - Achat de médicament contre les IO pour traiter au moins 43 730 PVVIH - Achat des équipements et consommables médicaux et de laboratoire - 15.000 PVVIH bénéficient des soins à domicile

Programme 5 : Amélioration de l’accès aux antirétroviraux et promotion de l’adhésion à la démarche de soins

- Accréditation de 25 nouveaux sites de traitement - 668 prestataires de soins formés sur les ARV, - 16 153 PVVIH sous ARV, - Des Supervision trimestrielles des sites de traitement seront effectuées.

Programme 6 : Prise en charge psychologique et nutritionnelle des personnes vivant avec le VIH/SIDA en vue de consolider l’adhésion à la démarche de soin

- Formation de 50 psychologues et 120 médiatrices et 280 assistantes sociales sur la prise en charge psychosociale

- Organiser la prise en charge nutritionnelle de 1 580PVVIH - Au moins 32.000 PVVS bénéficiant d’une prise en charge psychosociale,

BUT 3 : Réduction de la pauvreté et des autres déterminants de la vulnérabilité face au VIH Programme 7 : Activités génératrices de revenus en faveur des personnes économiquement

affectées par le VIH/SIDA

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- Financement d’au moins 51 sous projets d’AGR (3 par province) en faveur de 10 000 PVVIH et personnes affectées.

- Insérer ou réinsérer 200 PVVIH dans les activités socioprofessionnelles

Programme 8 : Prise en charge des orphelins et enfants vulnérables (OEV) à cause du VIH/SIDA

- Scolarisation d’au moins 21 400 OEV, - Financement des AGR en faveur de 400 OEV chefs des ménages démunies - Assurer la protection des droits pour 1200 OEV lésés - 3 réunions de coordination du Cadre de concertation et de coordination des actions en faveur

des OEV - Mener une étude d’évaluation des besoins des enfants affectés par le VIH/SIDA

Programme 9 : Promotion des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des autres

groupes vulnérables

- Au moins 200 PVVIH et de personnes affectées bénéficient d’une assistance juridique. - Adoption des textes législatifs (mesures d’application) de la loi portant protection juridiques

des droits des PVVS, - 8 structures offrant une assistance juridique financées pour mettre en place un mécanisme

de veille et de prévention en matière de droit des PVVIH et aux autres groupes vulnérables.

- Sensibilisation des acteurs clés en matière de réduction de la stigmatisation basée sur le VIH/SIDA et le genre

BUT 4 ; Amélioration de la Gestion et de la Coordination de la Réponse nationale multisectorielle au VIH/SIDA dans le respect des « Trois Principes ». Programme P10 : Accroissement des performances du Système d’Information pour la Gestion de la réponse nationale au VIH/SIDA

- Formation de 40 personnes sur SIDA INFO - SIDA INFO opérationnel et mis à jour - Plan S&E disponibles auprès des partenaires - Revues et planifications annuelles organisées - Missions de supervisions trimestrielles de collecte, de contrôle de qualité de données

organisées - Site web fonctionnel et mis à jour régulièrement

Programme 11 : Coordination de la réponse multisectorielle décentralisée & Appui à la mise en

œuvre.

- Au moins 2 réunions du CNLS organisées, - Réunions trimestrielles de coordination des structures décentralisées du CNLS (CPLS,

COCOLS, CLS) tenues - Appui à l’organisation de 2 sessions de coordination de la mise en œuvre d’au moins 60

plans d’action des OSC, des OIR et du secteur privé, - Elaboration et appui à la mise en œuvre de 17 Plans d'action des CPLS, - Définition et diffusion d’une stratégie de la réponse sectorielle et de décentralisation,

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- Appui aux CPLS en ressources humaines pour la mise en œuvre de leurs plans d’action. - 2 sessions de coordination de la mise en oeuvre des plans des OSC, OIR organisées par

les réseaux

Programme 12 : Gestion financière et mobilisation des ressources.

- Fonds disponibles pour la mise en œuvre du PSN - procédures de gestion financière du SEP/CNLS disponibles auprès des partenaires du niveau

décentralisé - Organisation des missions trimestrielle de supervision de la gestion financière au niveau

décentralisé, - Rapport d'audit disponible - Disponibilisation du logiciel de gestion financière auprès des partenaires de mise en œuvre, - Formation des partenaires de mise en œuvre sur les procédures et logiciels de gestion.

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II. ACTIVITES PAR AXE

Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de réalisation

Moment de réalisation

IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur

But 1 : Réduire la transmission des IST/VIH par le renforcement et l’élargissement des interventions de Prévention Programme 1 : Réduction de la transmission sexuelle du VIH et des autres IST Objectif 1 Promouvoir des comportements sexuels à moindre risque par l’IEC/CCC et l’accès aux préservatifs Indemniser les frais de transports des AC intervenant dans les actions de prévention de proximité incluant la distribution promotionnelles des préservatifs

Population générale SEP/CNLS, VMLS

Tout le pays janvier à déc-09 Réseau des AC fonctionnel 219 400 IPPTE

organiser des activités de sensibilisation et de prévention IST/VIH auprès des groupes à haut risque lors de la JNS et JMS

Population générale SEP/CNLS, VMLS

Tout le pays avril; déc09 JNS et JMS organisées 28 333 IPPTE

Organiser des séances de sensibilisation dans 4 principales prisons du pays

détenus RBP+ 4 provinces Décembre 08 à décembre 09

6 Séances tenus 6 000 GF

Mener des actions de sensibilisation et de proximité avec les groupes à comportements à haut risque (les professionnels du sexe, les hommes en uniformes et leurs conjoints, usagers de drogues marginalisés)

Population générale RBP+ Communes Février à Décembre 2009

4 sessions de CCC organisées en faveur des groupes à haut risque

12 000 GF

Contribuer à la mise à jour du document de politique nationale du préservatif à la lumière des résultats de l’enquête de séroprévalence et de surveillance socio comportemental

Population générale RP/SEPCNLS Bujumbura avr-09 Politique nationale du préservatif actualisée

5 000 BM

Produire et diffuser des messages sur la réduction des risques de transmission des IST/VIH/SIDA par voie sexuelles, adaptées aux différents groupes spécifiques

Groupes spécifiques RJ/SEPCNLS Tout le pays mars-09 Messages diffusés

30 000 BM

Etablir/actualiser la cartographie des zones de vulnérabilité Intervenants IEC/CCC SIDA

Bureau d'étude Cartogaphie actualisée 3 000 GF

Financer les sous projets visant les activités de sensibilisation et de prévention IST/VIH auprès des groupes à haut risque

Groupes à haut risques: FPM, déplacés, homosexuels, usagers de drogue, handicapés, femmes en situation monoparentale, les détenus

RJ/SEPCNLS; RSC/SEPCNL; ABS, CPLS

Tout le pays mars-09 et sept-09 32 sous projets financés (dont 17 par les fonds IPPTE)

232 000 BM et IPPTE

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Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de réalisation

Moment de réalisation

IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur

Former 30 membres leaders de l’association des jeunes ex enfants soldats et 10 relais de l’USLS Défense Nationale en communication pour le changement des comportements

Leaders ex Enfants soldats RJ/SEPCNLS; USLS Défense Nationale

Bujumbura Mairie et Bujumbura Rural

août-09 40 relais font de la CCC auprès des jeunes ex enfants soldats.

5 000 BM

Diffuser la politique nationale du préservatif auprès des leaders, partenaires et acteurs clés de la réponse nationale

Population générale RP/SEPCNLS, CPLS,

tout le pays juil-09 Politique nationale du préservatif diffusée 20 000 BM

Organiser un atelier de partage des principes de gestion d'un CJ jeunes RJ/SEPCNLS; USLS Mini Jeunesse

Bujumbura févr-09 la gestion des CJ améliorée 2 000 BM

Elaborer un guide CCC basé sur les messages élaborés destinés sur la communication parents enfants

Educateurs des associations travaillant avec ces différents groupes à haut risque.

RJ/SEPCNLS Bujumbura mai-09 Un guide CCC ayant des parties répondant à chaque groupe disponible en version électronique

7 000 BM

Multiplier et diffuser ce guide auprès des associations travaillant avec ces groupes à haut risque

Educateurs des associations travaillant avec ces différents groupes à haut risque.

RJ/SEPCNLS Bujumbura Mairie, Ngozi, Gitega et Muyinga

juil-09 Au moins 20 associations disposent chacune un guide, 50 éducateurs des différents groupes cibles sont formés sur l’exploitation du guide

10 000 BM

Concevoir un guide du formateur sur la prévention et le CCC en direction des groupes vulnérables et à haut risque

groupes vulnérables et à haut risque

MPLS, USLS Mini jeunesse, Université, USLS Action sociale

Bujumbura Janvier-déc09 guide du formateur sur la prévention et le CCC disponible 30 000 GF

Multiplier et diffuser un guide du formateur sur la prévention et le CCC en direction des groupes vulnérables et à haut risque

groupes vulnérables et à haut risque

MPLS, USLS Mini jeunesse, Université, USLS Action sociale, CPLS et OSC

provinces Janvier-déc09 2000 guides du formateur sur la prévention et le CCC diffusés

5 000 GF

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Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de réalisation

Moment de réalisation

IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur

Produire et diffuser des affiches de prévention dans les différentes communes du pays

Population générale PR Communes Février à Décembre 2009

15 000 affiches diffusées 15 000 GF

Concevoir et diffuser auprès des groupes vulnérables des brochures didactiques en kirundi, swahili, français

Groupes vulnérables PR, MPLS, CPLS, OSC

Communes Février à Décembre 2009

3 000 BROCHURES 12 000 GF

Organiser des ateliers multisectoriels sur les techniques de communication VIH/SIDA au profit du personnel des Ministères de la Santé, de la Justice, de l'Intérieur, de la Défense, de la Sécurité Publique et de l'Education

personnel des Ministères USLS impliquées, Universités

Bujumbura Janvier - Novembre 2009

1 ateliers tenus

7 500 GF

Organiser 1 jeu concours par an et par province Population générale RADOP CIMTIRE

17 provinces Février à Décembre 2009

17 jeux concours organisés

17000 GF

Organiser une campagne d'information à travers les radios Population générale Réseau National des journalistes

provinces Février à Décembre 2009

12 émissions organisées 7200 GF

Produire 2 émissions télé en kirundi, swahili et français Population générale RTNB provinces Février à Décembre 2009

2 émissions télé produites 10000 GF

Former les écoutants de la ligne SOS SIDA écoutants de la ligne SOS Consultant Bujumbura Février à Décembre 2009

Une formation organisée 3000 GF

Rémunérer 15 écoutants de la ligne SOS écoutants de la ligne SOS RBP+ Bujumbura Février à Décembre 2009

15 écoutant rémunérés 36000 GF

Recruter et rémunérer un coordinateur de la ligne téléphonique SOS SIDA

coordinateur de la ligne téléphonique

RBP+ Bujumbura Février à Décembre 2009

coordinateur de la ligne téléphonique recruté

14400 GF

Former des formateurs sur les méthodes de prévention (abstinence et autres)

Formateurs CPAJ(KIRUNDO, KAYANZA), SWAA MUYINGA et KAYANZA, RENAJES, ASS. DES CHAUFFEURS QUALIFIES, ACHACA

Kirundo, Muyinga, Kayanza

Janvier-déc09 12 000 formés sur les méthodes de prévention

293 000 FHIUSAID

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Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de réalisation

Moment de réalisation

IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur

Organiser des réunions de plaidoyer avec les professionnels des médias

les professionnels des médias

RNJ Bujumbura Janvier - Novembre 2009

5 séances tenues 5000 GF

Organiser des séances de supervision formatives auprès des associations menant des activités CCC.

associations menant des activités CCC

RJ/SEPCNLS Bujumbura Mairie, Ngozi, Gitega et Muyinga

sept -09 et déc-09 la supervision assurée 5 000 BM

Rendre accessible le préservatif masculin de qualité Population générale PNSR Bujumbura janv-déc2009 7 500 0000 préservatifs achetés

300 000 GF

Organiser des activités de CCC de proximité en milieu scolaire jeunes scolarisés USLS Education

Communes Janvier - Novembre 2009

150 sessions organisées 30 000 GF

Organiser des activités de CCC de proximité en dehors du milieu scolaire

jeunes USLS MJSC Communes Janvier - Novembre 2009

90 sessions organisées 27 000 GF

Organiser des formations de pairs éducateurs parmi les groupes vulnérables

Groupes vulnérables RBP+,ABS provinces Janvier - Novembre 2009

2 sessions de formation organisées 15 000 GF

Organiser les formations des paires éducatrices pour la prévention des IST/VIH et l'accompagnement des femmes à la suite des violences

paires éducatrices SWAA provinces Janvier - Novembre 2009

1 séance de formation tenue 7 500 GF

Organiser des formations de redynamisation et de resocialisation des groupes à comportements à haut risque

Groupes à haut risques RBP+, ABS provinces Janvier - Novembre 2009

6 séances tenues 18 000 GF

Organiser des séances de sensibilisation des démobilisés de la guerre civile au Burundi

démobilisés de la guerre civile

USLS MDNAC provinces Janvier - Novembre 2009

6 séances tenues 6 000 GF

Organiser des séances de sensibilisation des déplacés et des rapatriés

déplacés et rapatriés RBP+ provinces Janvier - Novembre 2009

6 séances tenues 6 000 GF

mener des actions de prévention des risques IST/VIH en milieu du travail

Travailleurs GIPA provinces Janvier - Novembre 2009

12 séances tenues 24 000 GF

Organiser des séances de sensibilisation des travailleurs saisonniers

travailleurs saisonniers GIPA Communes Janvier - Novembre 2009

6 séances tenues 6 000 GF

Organiser des séances de sensibilisation des militaires et policiers jeunes recrues

militaires et policiers jeunes recrues

USLS MDN, USLS Sécurité publique, OSC

provinces Janvier - Novembre 2009

6 séances tenues

6 000 GF

Former des relais pour les IST VIHSIDA auprès des forces de défense nationale du Burundi

FDN USLS MDNAC/USLS

provinces Janvier - Novembre 2009

2 séances tenues 15 000 GF

15

Organiser des séances de sensibilisation des femmes en uniforme (police et armée)

femmes en uniforme (police et armée)

USLS MDNAC provinces Janvier - Novembre 2009

6 séances tenues 6 000 GF

Acquérir des trousses de prévention pour l'action de proximité vers des groupes à haut risque

travailleurs du sexe PR provinces Janvier - Novembre 2009

2500 trousses acquis 7 500 GF

Organisation des séances thématiques de convivialité pour les professionnelles du sexe à travers la distribution des trousses de prévention

travailleurs du sexe RBP+ provinces Janvier - Novembre 2009

18 séances tenues 18 000 GF

Rendre accessible le préservatif féminin de qualité Population générale PNSR Bujumbura Janvier - Novembre 2009

45 000 préservatifs achetés 45 000 GF

SOUS-TOTAL 1 576 833 Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de

réalisation Moment de réalisation

IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur

Objectif 2. Promouvoir le dépistage volontaire Former/recycler les professionnels de santé et les conseillers en counselling pré et post test et améliorer le dépistage conformément aux normes nationales

Personnel des CDV et CDT

MSPLS Tout le pays mars-09 et mai-09 390 professionnels de santé et conseillers formés (13 Sessions de formation tenues)

117 000 BM et GF

Organiser des sessions de formations et recyclage des professionnels des CDV et des CATB sur le VIH et les IST

les professionnels des 135 CDV

USLS Santé, sites CDV, FHI, OMS, UNAIDS, Expertise extérieure

province Janvier - Novembre 2009

Une session organisée

7 500 GF

Former les professionnels des CDV et des CATB au counselling pré et post-test

professionnels des CDV et des CATB

USLS Santé, sites CDV, FHI, OMS, UNAIDS, Expertise extérieure

provinces Janvier - Novembre 2009

2 session organisée

7 500 GF

Former les laborantins et assurer les supervisions formatives professionnels des CDV et des CATB

CED Caritas, BPS Kayanza, BPS Muyinga, BPS Kirundo, ABUBEF, CDS Kayanza, CDS Izere, CDS Kagari

Kirundo, Muyinga, Kayanza

Janvier - Décembre 2009

Laborantins formés

50 000 FHI/USAID

Organiser la supervision et le contrôle de qualité des CDV Population générale USLS/Santé provinces Janvier - Novembre 2009

17 visites organisées 6 800 GF

16

Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de réalisation

Moment de réalisation

IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur

Accréditer 45 nouveaux CDV Population générale MSPLS Tout le pays Février-09, Mars -09 et avril-09

45 nouveaux CDV accrédités 10 000 BM

Equiper 45 nouveaux CDV Population générale MSPLS Tout le pays mars-09 et juin-09 45 nouveaux CDV équipés 90 000 BM

Développer et équiper 135 centres de dépistage volontaire (CDV) à travers le territoire national

Population générale USLS/Santé Communes Janvier - Novembre 2009

20 centres de dépistage volontaire équipés

50 000 GF

Approvisionner tous les CDV et les CATB en test rapide Population générale CAMEBU Communes Janvier - Novembre 2009

300 000 tests rapides acquis 778 399

GF,FHI/USAID et BM

SOUS-TOTAL 1 117 199 Objectif 4. Evaluation Evaluer tous les aspects de la prévention de la transmission sexuelle du VIH

Population générale MSPSLS Tout le pays juil-09 1 étude d'évaluation effectuée

10 000 BM

Assistance technique composante 1 Population générale SEP/CNLS Tout le pays Jan -Déc 09 Appui à la mise en œuvre du Plan d'action

371 193 BM

SOUS-TOTAL 381 193 Objectif 5. Promouvoir la circoncision masculine Intégrer les services de circoncision dans les structures sanitaires du secteur public et privé

Population générale MSPLS Tout le pays juil-09 4 hôpitaux régionaux contractualisés pour la pratique de 3330 circoncisions masculines

100 000 BM

Mener une étude d'acceptation de la circoncision masculine Population générale MSPLS Tout le pays mars-09 1 étude faite 50 000 BM SOUS-TOTAL 150 000 TOTAL PROGRAMME 1 3 225 225

17

Programme 2 : Réduire la transmission du VIH par voie sanguine Objectif 1 Garantir la sécurité transfusionnelle sur toute l’étendue du pays Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de

réalisation Moment de réalisation

IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur

Former sur le logiciel de gestion des donneurs de sang, plus l'imprimante

Population générale MSPLS Bujumbura, Ngozi, Gitega, Bururi

Mai-09 Personnels du CNTS formés sur le logiciel de gestion des donneurs de sang

117 165 BM

SOUS-TOTAL 117 165 Objectif 2 Assurer la gestion des déchets biomédicaux Elaboration d'un module sur la gestion des déchets biomédicaux et sa diffusion dans les centres de prestation (CDV, PTME et ARV)

prestataires des CDV, PTME et ARV

MSPLS Tout le pays mai-09 et juillet-09 Module de gestion des déchets biomédicaux élaboré et diffusé

16 000 BM

Former les prestataires des centres CDV, PTME et ARV sur les mesures de protection et la gestion des déchets biomédicaux

prestataires des centres CDV, PTME et ARV

MSPLS Tout le pays août-09 850 Prestataires des centres CDV, PTME et ARV formés

34 000 BM

Acquérir les équipements pour la gestion des déchets biomédicaux

prestataires des centres CDV, PTME et ARV

MSPLS Bujumbura déc-09 2 structures équipées pour la gestion des déchets biomédicaux

277 778 BM

Identification, quantification et description du matériel pour la gestion des déchets biomédicaux

prestataires des centres CDV, PTME et ARV

MSPLS Bujumbura juin-09 Rapport de consultation disponible 10 750 BM

SOUS-TOTAL 338 528 TOTAL PROGRAMME 2 455 693

18

Programme 3 : Réduction de la transmission de la mère à l’enfant Objectif 1. Promouvoir le dépistage volontaire systématique en Consultation Prénatale (CPN) et auprès des femmes en âge de procréer Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de

réalisation Moment de réalisation

IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur

Accréditer 40 sites PTME et 25 sites ARV Personnes vivant avec le VIH

USLS Santé Tout le pays mai-09; juin-09 et juillet-09

40 Sites PTME accrédités et 25 sites ARV

13 715 BM

Accréditer et équiper en matériel adéquat 50 nouveaux centres de PTME pour une couverture nationale, sur les 17 provinces (équipement courant, informatique, base de données)

Femmes enceintes séropositives

PR provinces Janvier - Novembre 2009

15 centres de PTME acrédités et équipés 150 000 GF

Equiper en matériel adéquat 40 nouveaux sites PTME Personnes vivant avec le VIH/SIDA

MSPLS Tout le pays Juin09 40 Sites PTME équipés 99 831 BM

Former les médiatrices de santé sur la périnatalité et le suivi des femmes enceintes séropositives

les médiatrices de santé USLS/Santé provinces Janvier - Novembre 2009

1 sessions de formation organisées

7 500 GF

Former/Recycler les Médiateurs et Assistantes sociales sur la prise en charge globale et les soins à domicile

Médiateurs et Assistantes sociales

USLS/Santé provinces Janvier - Novembre 2009

2 sessions de formation organisées

15 000 GF

Former les Médiateurs PVVIH des 17 provinces Médiateurs PVVIH RBP+ provinces Janvier - Novembre 2009

1 session de formation organisées

15 000 GF

Indemniser les vacations des médiatrices de santé dans le cadre du programme de PTME

les médiatrices de santé RBP+ provinces janv à déc 2009 100 Médiateurs rémunérés

60 000 GF

Organiser une campagne nationale d’information et de mobilisation sociale pour la promotion de la PTME auprès des femmes en âge de procréer

Femmes en âge de procréer

MSPLS, CPLS Tout le pays juil-09 Campagne d'information et de mobilisation sociale organisée

64 500 BM

Organiser une campagne nationale PTME pour améliorer la compréhension et l'adhésion

population en générale PNSR Tout le pays Janvier - Novembre 2009

une campagne organisée 8 000 GF

Concevoir et diffuser un support d'information sur la PTME à l'intention des femmes en âge de procréer

femmes en âge de procréer

PNSR provinces Janvier - Novembre 2009

5 000 unités diffusés 5 000 GF

Sensibiliser les accoucheuses traditionnelles sur la PTME accoucheuses traditionnelles

PNSR Tout le pays Janvier - Novembre 2009

4 séances tenues 8 000 GF

Produire et diffuser des supports didactiques pour sensibiliser les femmes en âge de procréer sur la PTME (kit IEC)

Femmes en âge de procréer

MSPLS Bujumbura avr-09 2500 kits IEC produits et diffusés 25 000 BM

SOUS-TOTAL 471 546

19

Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de réalisation

Moment de réalisation

IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur

Objectif 2. Assurer la prophylaxie ARV chez toutes les femmes enceintes séropositives et tous les nouveaux nés de mère séropositive Paquet de services PTME Femmes enceintes et

nouveaux nés MSPLS Tout le pays Mars- déc 09 820 femmes et

nouveau-nés prise en charge

242 930 BM

Approvisionner les centres de PTME en traitement de prophylaxie pour la mère et l'enfant

mères et enfants PVVIH CAMEBU Tout le pays Janvier - Novembre 2009

2555 kits de PTME approvisionnés 293 825 GF

Prophylaxie chez les femmes enceintes VIH+, leurs nouveaux nés et accouchements à moindres risques

Femmes enceintes VIH , nouveaux nés

CED CARITAS, BPS : KAYANZA, MUYINGA, KIRUNDO, ABUBEF

KAYANZA, KIRUNDO, MUYINGA

janv à déc 2009 1000 femmes sous PTME

337 399 FHI/USAID

Acquérir des kits de diagnostic (PCR) mères et enfants PVVIH CAMEBU Tout le pays Janvier - Novembre 2009

600 kits de diagnostic (PCR) disponibles

45 000 GF

Assurer la prise en charge nutritionnelle des femmes enceintes séropositives démunies et leurs nourrissons

femmes enceintes séropositives et leurs nourrissons

sites PTME provinces Janvier - Novembre 2009

1239 Kits disponibles 74 325 GF

Elaborer un document de référence et contre référence entre les maternités et les services pratiquant la prise en charge

Femmes enceintes MSPLS Bujumbura juil-09 Document de référence et contre référence est disponible

10 000 BM

SOUS-TOTAL 1 003 479 Objectif 4. Superviser et évaluer les interventions Evaluer les interventions de la transmission du VIH de la mère à l'enfant

Population générale MSPLS Tout le pays août-09 1 étude d'évaluation effectuée

10000 BM

Effectuer des supervisions formatives dans les centres CDV, PTME et ARV

prestataires des CDV USLS/Santé Tout le pays mars-09, juin-09, sept-09 et nov-09

4 Descentes de supervision effectuées

20 000 BM

Etude culturelle et anthropologique des représentations et pratiques sexuelles des jeunes face au VIH/SIDA

Jeunes, orphelines chef de ménages et adolescentes en générale

SEP/CNLS; Consultant

Tout le pays juin-09 Etude exploitée

5 000 BM

SOUS-TOTAL 35 000 TOTAL PROGRAMME 3 1 510 025 TOTAL But1 5 190 943

20

Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de

réalisation Moment de réalisation

IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur

But 2 : Améliorer la qualité de vie des personnes infectées par le VIH/SIDA Programme 4 : Prophylaxie, Diagnostic et Traitement des infections opportunistes et continuum des soins Objectif 1. Promouvoir une meilleure connaissance et une prophylaxie plus rigoureuse des infections opportunistes existant au Burundi Elaborer et mettre en œuvre les algorithmes de diagnostic clinique et de prophylaxie des IO

Prestataires de soins USLS Santé Bujumbura mars-09 Algorithmes élaborés 8 000 BM

SOUS-TOTAL 8 000 Objectif .2. Assurer le traitement des affections opportunistes dans toutes les formations sanitaire Etablir une liste nationale des médicaments de référence pour le traitement des IO

Prestataires de soins USLS Santé Bujumbura mars-09 Liste nationale des médicaments pour le traitement des IO disponible

PM

Assurer les soins à domicile PVVIH RBP+ et autres assocations à identifier

KIRUNDO, KAYANZA et MUYINGA

Janvier -Décembre 2009

prise en charge à domicile 160 000

FHI/USAID

Mettre à la disposition des structures de prise en charge les médicaments des infections opportunistes graves récurrentes (5% des patients sous ARV)

PVVS CAMEBU Provinces Janvier -Décembre 2009

633 kits acquis 94 995 GF

Prophylaxie des IO en utilisant le CTX PVVIH MSPLS; OSC Tout le pays Janvier -Décembre 2009

Médicaments disponibles 754 067

FHI/USAID et IPPTE

SOUS-TOTAL 1 009 062 TOTAL PROGRAMME 4 1 017 062 Programme 5. Amélioration de l’accès aux antirétroviraux et promotion de l’adhésion à la démarche de soins Objectif .1. Renforcer la prise en charge thérapeutique et le suivi des PVVIH Paquet de services pour la prise en charge des PVVIH Adultes et enfants

infectés par le VIH MSPLS provinces mars-déc 09 1700 PVVIH prise en

charge 1 745 000 BM

Mettre à la disposition des structures de prise en charge les médicaments antirétroviraux

PVVIH CAMEBU Bujumbura Janvier - Novembre 2009

16 153 PVVIH prise en charge 4 965 915

GF et IPPTE

Organiser des sessions de formation sur la prise en charge globale des PVVIH et PTME

Prestataires de soins USLS/Santé Tout le pays Juin; août; oct et nov -09

668 Prestataires de soins formés sur la prise en charge et la PTME

187 000 BM

21

Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de réalisation

Moment de réalisation

IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur

Former/Recycler les médecins sur la prise en charge globale médecins USLS/Santé provinces Janvier - Novembre 2009

une session de formation organisée 7 500 GF

Former/Recycler les Laborantins sur les techniques de laboratoire Laborantins USLS/Santé provinces Janvier - Novembre 2009

une session de formation organisée

7 500 GF

Former/Recycler les infirmières sur la prise en charge globale infirmières USLS/Santé provinces Janvier - Novembre 2009

3 sessions de formation organisées

22 500 GF

Assurer la formation continue à l'étranger et la participation aux conférences internationales

intervenants PR Etranger Janvier - Novembre 2009

3 formations à l'étranger financés 30 000 GF

Appuyer la mise en place d'une formation qualifiante en matière de prise en charge globale des PVVIH à l'Université et à l'Institut National de Santé Public

Etudiants CNR Bujumbura Janvier - Novembre 2009

Une formation financée 25 000 GF

Assurer l'éducation thérapeutique des pVVIH pour l'adhésion au traitement, sur les sites de prise en charge et à domicile

PVVIH Equipes de prise en charge

provinces Janvier - Novembre 2009

264 soutiens 13 200 GF

Assurer le soutien aux patients démunis pour les examens complémentaires

patients démunis sites de PEC, RBP+

provinces Janvier - Novembre 2009

601 soutienS financiers assurés 108 104 GF

Disponibiliser les deuxièmes tranches des conventions financées dans le cadre du PPF

Adultes et enfants infectés par le VIH

SWAA, ANSS, CNEB, SYM, ABUBEF

Ngozi, Gitega, Bujumbura, Muramvya, Bururi, Makamba

janv-09 8 conventions financées (2ème tranches des conventions financées

80 000 BM

Appui aux OSC de prise en charge des PVVIH PVVIH VMPS provinces février et sept 09 OSC appuyées 250 000 IPPTE SOUS-TOTAL 7 441 719 Objectif .3. Superviser et évaluer les interventions de la prise en charge thérapeutique et le suivi des PVVIH Mettre en place un système de surveillance des résistances aux ARV

PVVIH CNR provinces Janvier - Novembre 2009

Etude réalisé 20 000 GF

Evaluer les capacités des structures de santé en utilisation des protocoles de diagnostic clinique et de prophylaxie des IO, les interventions de soins à domiciles et des soins palliatifs ainsi que les pratiques du personnel soignant

Structures de PEC MSPLS Tout le pays juin-09 Evaluation effectuée

18 500 BM

Assistance technique composante 2 Population générale SEP/CNLS Tout le pays Janvier -Déc 09 Appui à la mise en œuvre du Plan d'action

109 745 BM

Renforcer et professionnaliser le Centre National de référence en matière du VIH/SIDA

Population générale SEP/CNLS Bujumbura févr-09 Capacités de recherche du CNR renforcées

50 000 BM

22

Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de réalisation

Moment de réalisation

IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur

Appuyer le secteur Santé pour l'amélioration de la gestion des données sanitaires du VIH

Personnel de USLS Santé

MSPLS Bujumbura mars-déc 09 Gestion de données sanitaires du VIH améliorée

40 000 BM

SOUS-TOTAL 238 245 TOTAL PROGRAMME 5 7 679 964 Programme 6. Prise en charge psychologique et nutritionnelle des personnes vivant avec le VIH en vue de consolider l’adhésion à la démarche de soin

Objectif 1. Assurer le soutien psychologique aux PVVIH et aux soignants dans les sites de prise en charge

Former/Recycler les psychologues sur la prise en charge psychologique et l'éducation thérapeutique

Psychologues USLS/Santé provinces Janvier - Novembre 2009

1 session organisée 7500 GF

Organiser des visites pour les soins à domicile PVVIH Equipes de prise en charge

provinces Janvier - Novembre 2009

7899 visites à domiciles organisées

78 990 GF

Recruter et indemniser les médiateurs de santé dans les sites de Prise en charge et de soins à domicile

PVVIH ANSS/SWAA provinces Janvier - Novembre 2009

480 médiateurs recrutés et indemnisés

288 000 GF

Indemniser les médiateurs de santé PVVIH PVVIH RBP+ Provinces Janvier - Novembre 2009

238 médiateurs PVVIH indemnisés

142 800 GF

Renforcer les sites de prise en charge par des vacations de professionnels de santé (médecins, infirmiers, psychologues, nutritionnistes, assistantes sociales)

PVVIH PR, sites de PEC provinces Janvier - Novembre 2009

4 sites de Prise en charge et de soins à domicile sont fonctionnels

96 000 GF

SOUS-TOTAL 613 290

Objectif 2

Assurer l'éducation nutritionnelle des PVVIH et de leurs familles (causeries et ateliers culinaires)

PVVIH sites de PEC provinces Janvier-déc09 240 séances tenues 16 800 GF

Mettre en place des consultations nutritionnelles adaptées aux besoins des PVVIH et aux spécificités des sites de prise en charge

PVVIH sites de PEC provinces Janvier-déc09 31 592 consultations tenues 37 910 GF

Assurer une récupération nutritionnelle par la distribution de suppléments

PVVIH sites de PEC provinces Janvier -Décembre 2009

1580 Kits distribués 78 980 GF

SOUS-TOTAL 133 690 TOTAL PROGRAMME 6 746 980 TOTAL But 2 9 444 006

23

But 3. Réduction de la pauvreté et d'autres facteurs de vulnérabilité Programme 7 : Activités génératrices de revenus en faveur des personnes économiquement affectées par le VIH/SIDA Objectif 2. Assurer la prise en charge sociale et le soutien économique aux PVVIH et personnes affectées en tenant compte de la dimension genre Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de

réalisation Moment de réalisation

IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur

Financer les AGR en faveur des personnes infectées et affectées PVVIH RBP+, RNJ+, CPLS, SEP/CNLS et VMLS

Tout le pays mars-09 et sept-09 95 AGR financées 715 833

BM,GF et IPPTE

Proposer des bourses de formation pour la réinsertion socioprofessionnelle des groupes à comportements à haut risque

PVVIH RBP+, ABS provinces Janvier-déc09 75 bourses disponibles 22 500 GF

Assurer le soutien pour la réinsertion socio professionnelle des PVVIH

PVVIH RBP+, ABS provinces Janvier-déc09 193bourses disponibles

57 900 GF

Création d'emploi par le secteur privé à des femmes vulnérables pour éviter les comportements à risques

Femmes vulnérables Secteur Privé KAYANZA, MUYINGA, KIRUNDO

Décembre 2009 à décembre 2009

Travail donné 155 885 FHI/USAID

Supervision formative des bénéficiaires des AGR et pour accroître les compétences des OSC et des OIR émergentes

PVVIH RBP+, RNJ+, CPLS

Tout le pays mai-août 09 4 descentes organisées 20 000 BM

SOUS-TOTAL 972 118 TOTAL PROGRAMME 7 972 118 Programme 8. Prise en charge des Orphelins et autres Enfants Vulnérables (O.E.V.) Objectif 1. Assurer la protection des droits des OEV et améliorer leur accès aux services de base Assurer l'accès des OEV aux services sociaux de base en particulier l'éducation

OEV écoliers OSC de PEC des OEV

Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Karusi, Kayanza, Makamba, Muramvya, Mwaro, Rutana

février-09, et juillet-09

10 000 kits distribués

200 000 BM

Assurer l'accès des OEV aux services sociaux de base en particulier les services de santé pour les OEV infectés

OEV VIH+ OSC de PEC des OEV

Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Karusi, Kayanza, Makamba, Muramvya, Mwaro, Rutana NZOKIRA

février-09, et juillet-09

1000 OEV VIH+ soignés

120 000 BM

24

Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de réalisation

Moment de réalisation

IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur

Assurer l'accès des OEV aux services sociaux de base en particulier les services de santé pour les OEV affectés

OEV non VIH+ mais affectés

OSC de PEC des OEV

Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Karusi, Kayanza, Makamba, Muramvya, Mwaro, Rutana

février-09, et juillet-09

5000 OEV soignés

120 000 BM

Appuyer la scolarisation et l'apprentissage des métiers pour les OEV (y compris les enfants de la rue)

OEV SASB provinces Janvier - Novembre 2009

7500 OEV appuyés 150 000 GF

Accès aux services sociaux de base: Ecole, soins, assistance juridique

OEV OSC, APECOS, SWAA, ANSS etc…

NGOZI, BUBANZA, GITEGA, KIRUNDO, MUYINGA, RUYIGI, BUJA MAIRIE, BUJA RURAL KAYANZA

Janvier - Novembre 2008

Au moins 21 400 OEV appuyés

1 691 413 DFID/CARE FHI/USAID

Mettre en place les consultations juridiques pour assurer les droits des OEV

OEV lésés dans leurs droits

Ligues de droits de l'homme, ODPIA

Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Karusi, Kayanza, Makamba, Muramvya, Mwaro, Rutana

mars-09 Au moins 600 OEV lésés retrouvent leurs droits

40 800 BM

Compléter la mise en place des comités de protection des droits des OEV et les renforcer

communautés membres des comités de protection

OSC de PEC des OEV

Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Karusi, Kayanza, Makamba, Muramvya, Mwaro, Rutana

févr-09 Au moins 1000 personnes touchées

21 000 BM

25

Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de réalisation

Moment de réalisation

IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur

Financer les AGR en faveur des familles dirigées par un enfant en vue de leur assurer une stabilité économique et alimentaire

orphelins en ménages d'enfants seuls

OSC de PEC des OEV

Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Karusi, Kayanza, Makamba, Muramvya, Mwaro, Rutana

mars-09 et sept-09 100 enfants chefs de ménages ont une AGR qui aide une moyenne de 600 OEV 264 167 BM et

IPPTE

SOUS-TOTAL 2 607 380 Objectif 2. Améliorer la coordination et la synergie des activités des intervenants dans le domaine des OEV Réaliser un état des lieux sur les besoins spécifiques des enfants dans le contexte du VIH/SIDA et Etablir les normes et standards en matière de prise en charge des OEV

Tous les enfants Bureaux d'étude et Ministère Solidarité

Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Karusi, Kayanza, Makamba, Muramvya, Mwaro, Rutana

mai-09 Un rapport validé

15 000 BM

Renforcement des capacités des partenaires dans le cadre du projet NZOKIRA

partenaires de mise en œuvre

OSC, APECOS, SWAA, ANSS etc…

Provinces couvertes par NZOKIRA: NGOZI, BUBANZA, GITEGA, KIRUNDO, MUYINGA, RUYIGI, BUJA MAIRIE, BUJA RURAL

Janvier - Novembre 2008

6800 oev appuyés

1 434 571 DFID/CARE

Assistance technique composante 3 Population générale SEP/CNLS 9 provinces non couvertes par le programme NZOKIRA

Janvier -Décembre 09

Appui à la mise en œuvre du Plan d'action

59 843 BM

SOUS-TOTAL 1 509 414 TOTAL POGRAMME 8 4 116 794

26

Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de réalisation

Moment de réalisation

IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur

Programme 9 : Promotion des droits des PVVIH et des autres groupes vulnérables Objectif 1. Protéger les droits des PVVIH et des personnes affectées pour leur insertion sociale plus harmonieuse en tenant compte du genre Mettre en place un mécanisme de veille et de prévention en matière de droit des PVVIH (ODPIA+, Ligues des DH, Inspection du travail…)

PVVIH ODPIA, Ligue ITEKA

tout le pays avril-09 et oct-09 17 sous-projets financés 170 000 BM

Organiser une formation continue sur la déontologie et l'éthique pour les professionnels de santé

professionnels de santé USLS/Santé provinces Janvier - Novembre 2009

1 session de formation organisée 2 000 GF

Faire participer les leaders religieux à la prévention pour une meilleure acceptation sociale des PVVIH

leaders religieux Centre de paix Giramahoro

provinces Janvier - Novembre 2009

3 ateliers tenus 12 000 GF

Sensibiliser les élus locaux, les parlementaires et les professionnels des médias pour le plaidoyer dans le domaine de la prévention et de la lutte contre l'exclusion

élus locaux , les parlementaires et les professionnels des médias

USLS/Parlement provinces Janvier - Novembre 2009

1 atelier tenu

12 000 GF

Contribuer à la sensibilisation des acteurs clés en matière de réduction de la stigmatisation basée sur le VIH/SIDA et le genre

PVVIH ODPIA, Ligue ITEKA, RBP+

Tout le pays Févier 09 et avril 09

9 ateliers organisés 45 000 BM

SOUS-TOTAL 241 000 TOTAL POGRAMME 9 241 000 TOTAL But 3 5 329 912

27

But 4: Amélioration de la Gestion et de la Coordination de la Réponse nationale multisectorielle au VIH/SIDA dans le respect des « Trois Principes ».

Programme 10. Accroître les performances du Système d’Information pour la Gestion de la réponse nationale au VIH et au SIDA Objectif 1 Consolider le Système d’Information en général et le système de suivi évaluation en particulier Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de

réalisation Moment de réalisation

IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur

Produire et diffuser régulièrement les outils de collecte standardisés

partenaires de mise en œuvre

MSPLS, VMLS, SEP/CNLS

Tout le pays mars-09 Outils de collectes disponibles 25 000 BM

Organiser les missions conjointes de supervision par les partenaires de la mise en œuvre du PSN 2007-2011

partenaires de mise en œuvre

SEP/CNLS, VMLS et MSPLS

Tout le pays Mars, juin, septembre, décembre 09

4 missions trimestrielles organisées

68 750 BM et IPPTE

Former les intervenants à l’utilisation de la nouvelle base de données SIDA INFO

partenaires de mise en œuvre

SEP/CNLS tout le pays avril-09 et mai-09 40 personnes formées 15 000 BM

Assurer le suivi de l’opérationnalisation des bases de données gestionnaires de base de données

SEP/CNLS et MSPLS

Tout le pays Mars, juin, septembre, décembre 09

SIDA INFO opérationnel et à jour 8 000 BM

organiser un atelier de validation de la nouvelle base SIDA INFO partenaires de mise en œuvre

SEP/CNLS Bujumbura mars-09 la nouvelle base SIDA INFO est exploitable 5 000 BM

Organiser un atelier de formation des intervenants dans le domaine OEV sur le nouveau module OEV

partenaires de mise en œuvre

SEP/CNLS Bujumbura févr-09 partenaires de mise en œuvre formés sur le module OEV

10 000 BM

Mettre à jour les bases de données OEV de toutes les provinces partenaires de mise en œuvre

CPLS Tout le pays mars-09 module OEV mis à jour 50 000 BM

Acquérir des nouveaux serveurs & logiciels partenaires de mise en œuvre

SEP/CNLS Bujumbura mars-09 nouveaux serveurs et logiciels disponible

30 000 BM

Relancer le VSAT partenaires de mise en œuvre

SEP/CNLS Bujumbura janvier à déc-09 communication assurée

60 000 BM

Signer un contrat de maintenance hardware partenaires de mise en œuvre

SEP/CNLS tout le pays févr-09 contrat de maintenance hardware signé

15 000 BM

Acquisition antivirus partenaires de mise en œuvre

SEP/CNLS tout le pays févr-09 Antivirus disponible 15 000 BM

Recruter une maison pour adapter et héberger le Site WEB et assurer la formation des composantes+ IT

partenaires de mise en œuvre

SEP/CNLS Bujumbura février-avril 09 le site WEB du SEP/CNLS est hébergé et le personnel formé

38 000 BM

28

Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de réalisation

Moment de réalisation

IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur

Recruter une maison pour adapter les SIDA-INFO dans un environnement orienté vers le web accessible par tous les partenaires, intégrer la cartographie et , concevoir l'archivage, et la sécurité

partenaires de mise en œuvre

SEP/CNLS tout le pays Avril et juillet- 09 SIDA INFO est accessible sur le WEB

20 000 BM

Former les partenaires à l’utilisation de la nouvelle version SIDA INFO orientée vers le WEB

partenaires de mise en œuvre

SEP/CNLS tout le pays mai-09 les partenaires sont formés

10 000 BM

Acquérir des logiciels et équipements de développement, de cartographie et équipement nécessaire

partenaires de mise en œuvre

SEP/CNLS Bujumbura mai-09 logiciels et équipements de développement, de cartographie et équipement nécessaire disponibles

10 000 BM

Equiper en matériels informatiques et mettre en réseau les structures de prise en charge

Structures de Prise en Charge

PR Toutes les provinces

Septembre-décembre 2009

7 Equipements acquis et réseau installé 14000 GF

Acquérir des logiciels de gestion des données et former les utilisateurs

Structures de Prise en Charge

PR Toutes les provinces

Septembre-décembre 2009

5 Logiciels acquis 37500 GF

Former deux formateurs sur le SIG partenaires de mise en œuvre

SEP/CNLS Extérieur du pays juin-09 deux formateurs formés 30 000 BM

Former les intervenants sur le SIG partenaires de mise en œuvre

CPLS tout le pays août-09 40 parsonnes formées sur le SIG 10 000 BM

SOUS-TOTAL 471 250 Objectif 2 Consolider le système de suivi évaluation Actualiser et disséminer le Plan National de Suivi & Evaluation et le manuel opérationnel de suivi-évaluation

partenaires de mise en œuvre

SEP/CNLS et partenaires

Tout le pays févr-09 Plan M&E disponibles auprès des partenaires 10 000 BM

Mener des activités de partage et de plaidoyer sur les procédures et l'utilisation du système national de suivi-évaluation

partenaires de mise en œuvre

SEP/CNLS et partenaires

Tout le pays avr-09 Information stratégique disponible pour la coordination de la mise en œuvre du PSN

4 000 BM

Organiser des revues et planifications conjointes annuelles pour évaluer la mise en œuvre du PSN

partenaires de mise en œuvre

SEP/CNLS et partenaires

Tout le pays juin-09 et novembre 09

Revues et planifications annuelles disponibles

10 000 BM

29

Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de réalisation

Moment de réalisation

IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur

Assurer les évaluations externes à mi-parcours et finale du Plan national stratégique

partenaires de mise en œuvre

SEP/CNLS et partenaires

Tout le pays déc-09 Rapports d'évaluations disponibles pour une meilleure gestion du PSN

30 000 BM

SOUS-TOTAL 54 000 Objectif 3 Mener des Etudes et des recherches en matière d’IST/ VIH/SIDA pour une meilleure connaissance et une amélioration continue des stratégies de lutte Etudier la séroprévalence et comportement de différents groupes à comportements risque

Bureau de recherche

Tout le pays Septembre-décembre 2009

Etude réalisée 30 000 GF

Contribution à la Publication et à l'utilisation des résultats des études et recherches

partenaires de mise en œuvre

SEP/CNLS et partenaires

Tout le pays février et sept 09 Atelier de diffusion des résultats des recherches organisés

20 000 BM

SOUS-TOTAL 50 000 Objectif 4 Instaurer une communication interne et externe régulière en vue de partager les informations sur le Abonnement aux journaux et périodiques Population générale SEP/CNLS Bujumbura mars-09 centre de

documentation abonné 20 000 BM

Couverture médiatique (articles de presse, émissions radio et télé, atelier médias)

Population générale SEP/CNLS tout le pays juin; sept et déc 09 les activités du SEP/CNLS sont couvertes par les médias

9 000 BM

Contractualiser l'édition et la publication des documents du CNLS Population générale SEP/CNLS Bujumbura mars; juin; sept et déc 09

les documents du CNLS sont imprimés 60 000 BM

SOUS-TOTAL 89 000 TOTAL PROGRAMME 10 664 250 Programme 11 .Coordination de la réponse multisectorielle et décentralisée / Appui à la mise en œuvre Objectif .2. Assurer une meilleure coordination de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre le SIDA Appui à la décentralisation

Organiser la planification des actions de lutte contre le VIH/SIDA au niveau décentralisé

partenaires de mise en œuvre

SEP/CNLS, CPLS Tout le pays avr-09 Plans d'action des CPLS élaborés

34 000 BM

30

Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de réalisation

Moment de réalisation

IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur

Appuyer les activités des secteurs publics clé partenaires de mise en œuvre

RP/SEPCNLS et Ministères

Tout le pays mars à août-09 Plans d'action des USLS en œuvre 50 000 BM

Organiser les réunions semestrielles du CNLS partenaires de mise en œuvre

MSPLS, VMLS, SEP/CNLS

Bujumbura mars et novembre-09

2 réunions tenues 10 000 BM

Mener une étude pour optimiser la fonctionnalité des USLS et la décentralisation de la réponse

partenaires de mise en œuvre

SEP/CNLS Tout le pays mai-09 Stratégie de la réponse sectorielle et de décentralisation définie 20 000 BM

Appuyer le pilotage de la décentralisation de la lutte contre le SIDA en vue d'une coordination de proximité, (supervisions, collecte des donnés, fonctionnement)

partenaires de mise en œuvre

SEP/CNLS, CPLS Tout le pays mars et déc-09 supervisions, collecte des donnés et fonctionnement assurés au niveau décentralisé

367 047 BM

Assistance Technique internationale pour la mise en œuvre du Programme

- SEP/CNLS Bujumbura Janvier - Novembre 2009

Assistance assurée 30 000 GF

Assurer la coordination thématique des interventions du Programme

intervenants SEP CNLS Bujumbura Févier-Mai 2009 Coordination assurée 206 410 GF

Assurer la coordination générale du Programme intervenants SEP CNLS Bujumbura Févier-Mai 2009 Coordination assurée 347 592 GF

Renforcer les capacités des membres des comités COCOLS et des CPLS

membres des comités COCOLS et des CPLS

CPLS et COCOLS tout le pays mars-09 membres des comités COCOLS et des CPLS formés

30 000 BM

Acquérir des logiciels de gestion pour une harmonisation des outils, TOMPRO dans les CPLS

partenaires de mise en œuvre

SEP/CNLS Bujumbura mars-09 logiciels disponibles auprès des partenaires(TOMPRO) 30 000 BM

Former les intervenants aux procédures et aux logiciels de gestion

partenaires de mise en œuvre

SEP/CNLS Bujumbura mars-09 partenaires formés 20 000 BM

SOUS-TOTAL 1 145 049

31

Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de réalisation

Moment de réalisation

IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur

Organiser la planification stratégique des actions de lutte contre le VIH/SIDA au niveau sectoriel

partenaires de mise en œuvre

MSPLS, VMLS, SEP/CNLS

Bujumbura Févier-09 Plans disponibles 20 000 BM

Organiser un atelier de lancement du MAPII partenaires de mise en œuvre

MSPLS, VMLS, SEP/CNLS

Bujumbura Févier-09 un atelier organisé 15 000 BM

Appuyer les missions de supervision intégrées et autres missions spécifiques

partenaires de mise en œuvre

MSPLS, VMLS, SEP/CNLS

tout le pays mars; juin; sept et déc 09

4 missions organisées 50 000 BM

Réunions trimestrielles de coordination au niveau central partenaires de mise en œuvre

MSPLS, VMLS, SEP/CNLS

Bujumbura mars; juin; sept et déc 09

4 réunions de coordination organisées

5 000 BM

SOUS-TOTAL 90 000 Objectif .3. Renforcer la coordination institutionnelle et technique des intervenants de la société civile et des OIR Former les professionnels des OSC et du secteur privé sur la collecte, la gestion et l'analyse des données pour le suivi évaluation des projets en temps réel

personnel impliqué dans le S&E

RBP+ et ABS Tout le pays mai-09 Environ 80 personnes de la société civile formées à travers les ateliers régionaux

20 000 BM

Organiser des formations des membres leaders du Réseau des PVVIH (informations sur le VIH/SIDA, formation sur le plaidoyer, PEC, PTME, élaboration et gestion des micro-projets, etc.)

Leaders du Réseau des PVVIH

RBP+ provinces Févier-Mai 2009 une session de formation 15 000 GF

Organiser des formations des pairs éducateurs jeunes pour la prévention des IST/VIH

Pairs éducateurs jeunes RENAJES provinces Févier-Mai 2009 une session de formation 7 500 GF

Organiser les formations en faveur des jeunes sur les compétences personnelles, les techniques de communication, de plaidoyer, d'élaboration et gestion des projets

jeunes RENAJES, CPLS, UNESCO, UNICEF

provinces Févier-Mai 2009 une session de formation 7 500 GF

Renforcer les capacités institutionnelles des OSC des jeunes impliquées dans la lutte contre le SIDA

OSC des jeunes RENAJES, PR provinces Févier-Mai 2009 OSC des jeunes équipés 3 000 GF

Organiser des réunions régionales de coordination des OSC et OIR

Population générale ABS, CPLS Bujumbura avril et mai-09 2 sessions organisées 20 000 BM

SOUS-TOTAL 73 000 TOTAL POGRAMME 11 1 308 049

32

Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de réalisation

Moment de réalisation

IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur

Programme 12 : Mobilisation et gestion des ressources financières Objectif .1. Améliorer la gestion des ressources financières au niveau central (SEPCNLS et USLS) Appuyer les missions de mobilisation des fonds pour le financement du PSN

Population générale MSPLS, VMLS, SEP/CNLS

Bujumbura et à l'étranger

avr-09 Fonds disponibles pour la mise en œuvre du PSN

25 000 BM

Niveau central (rémunération, sécurité sociale et autres charges) personnel SEP/CNLS Bujumbura Janvier-déc09 Personnel rémunéré 701 855 BM

Fonctionnement - SEP/CNLS Tout le pays Janvier-déc09 Moyens de fonctionnement disponibles

498 496 BM et IPPTE

Renforcer les mécanismes de contrôle interne partenaires de mise en œuvre

SEP/CNLS tout le pays Mars, juin, sept et déc 09

gestion au niveau central et décentralisé améliorée et rapports disponibles

1 000 BM

Effectuer des missions de supervision et d’accompagnement de la mise en œuvre

partenaires de mise en œuvre

SEP/CNLS Tout le pays Mars, juin, sept et déc 09

Missions trimestrielles organisées 2 000 BM

Renforcer les capacités en gestion financière, budgétaire et comptable

partenaires de mise en œuvre

SEP/CNLS Bujumbura et à l'étranger avr.-09 gestion améliorée

30 000 BM

Adapter la gestion du niveau décentralisé aux procédures de gestion financière du SEP/CNLS

partenaires de mise en œuvre

SEP/CNLS Bujumbura mai-09 procédures disponibles auprès des partenaires

5 000 BM

SOUS-TOTAL 1 263 351 TOTAL PROGRAMME 12 1 263 351 Total But 4 3 235 650 GRAND TOTAL PSN09 23 200 511

34

III. BUDGET 2009 PAR BUT Le budget global prévisionnel pour l’exercice 2009 est de Vingt trois million deux cent mille cinq cent onze USD (23 200 511) dont 22,37 % pour la réduction de la transmission des IST/VIH par le renforcement et l’élargissement des interventions de prévention ; 40,71% pour l’amélioration du bien-être et de la qualité de vie des PVVIH et des personnes affectées par le VIH/SIDA ; 22,97%pour la réduction de la pauvreté et des autres déterminants de la vulnérabilité face au VIH et 13,95% pour l’amélioration de la Gestion et de la Coordination de la Réponse nationale multisectorielle au VIH/SIDA dans le respect des « Trois Principes ». BUT Montant en USD %

BUT 1

Réduction de la transmission des IST/VIH par le renforcement et l’élargissement des interventions de prévention

5 190 943 22,37%

BUT 2

Amélioration du bien-être et de la qualité de vie des PVVIH et des personnes affectées par le VIH/SIDA

9 444 006 40,71%

BUT 3

Réduction de la pauvreté et des autres déterminants de la vulnérabilité face au VIH

5 329 912 22,97%

BUT 4

Amélioration de la Gestion et de la Coordination de la Réponse nationale multisectorielle au VIH/SIDA dans le respect des « Trois Principes ».

3 235 650 13,95%

Total 23 200 511 100,00% Graphique2 : Budget par But

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Budget 2009 par Programme d’Action Programme Intitulé du Programme Budget en $ % P1 Réduction de la transmission sexuelle du VIH et

des autres IST 3 225 225 13,90%

P2 Réduire la transmission du VIH par voie sanguine 455 693 1,96%

P3 Prévenir la transmission du VIH de la mère à l’enfant

1 510 025 6,51%

P4 Prophylaxie, Diagnostic et Traitement des IO et Continuum de soins

1 017 062 4,38%

P5 Amélioration de l’accès aux antirétroviraux et promotion de l’adhésion à la démarche de soins

7 679 963 33,10%

P6 Prise en charge psychologique et nutritionnelle des personnes vivant avec le VIH/SIDA en vue de consolider l’adhésion à la démarche de soin

746 980 3,22%

P7 Activités génératrices de revenus en faveur des personnes économiquement affectées par le VIH/SIDA

972 119 4,19%

P8 Prise en charge des orphelins et enfants vulnérables (OEV) à cause du VIH/SIDA

4 116 794 17,74%

P9 Promotion des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des autres groupes vulnérables

241 000 1,04%

P10 Accroissement des performances du Système d’Information pour la Gestion de la réponse nationale au VIH/SIDA

664 250 2,86%

P11 Coordination de la réponse multisectorielle décentralisée & Appui à la mise en œuvre.

1 308 049 5,64%

P12 Mobilisation et Gestion des ressources financières 1 263 351 5,45%

TOTAL 23 200 511 100,00%

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Graphique2 : Budget par programme

IV. SUIVI-EVALUATION ET COORDINATION DES ACTIVITES DU PLAN D’ACTION 2009

a) Suivi-évaluation

Au cours de cette période, les principales activités prévues sont les suivants :

- Organiser la planification stratégique des actions de lutte contre le VIH/SIDA au niveau sectoriel - Produire et diffuser régulièrement les outils de collecte standardisés - Organiser les missions conjointes de supervision par les partenaires de la mise en œuvre du PSN

2007-2011 - Former/recycler le personnel à l’utilisation de la base de données - Assurer le suivi de l’opérationnalisation des bases de données - Actualiser et disséminer le Plan National de Suivi & Evaluation et le manuel opérationnel de suivi-

évaluation - Mener des activités de partage et de plaidoyer sur les procédures et l'utilisation du système national

de suivi-évaluation - Organiser des revues et planifications conjointes annuelles pour évaluer la mise en œuvre du PSN - Assurer les évaluations externes à mi-parcours et finale du Plan national stratégique - Publier et utiliser les résultats des études et recherches - Systématiser la rétro information ; site Internet, bulletin d’information ; articles dans la presse

nationale existante ; émission radio et télé ; centre de documentation ; réunions d’information - Assurer la supervision, la collecte et l'assurance qualité de données par les unités multisectorielles de

suivi-évaluation du niveau décentralisé

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Les principaux indicateurs pour suivre l’exécution du plan sont :

a) Pour la Réduction de la transmission des IST/VIH par le renforcement et l’élargissement des interventions de prévention

- Nombre de pairs éducateurs et animateurs communautaires formés, - Nombre de personnes sensibilisées par ces pairs éducateurs et animateurs communautaires, - Nombre et montant de AGR financés en faveur des groupes à risques - Nombre de préservatifs distribués ou vendus, - Nombre de centres de dépistage volontaire par province, - Effectif du personnel formé aux techniques de dépistage du VIH, - Nombre de personnes dépistées pour le VIH, - Nbre de cas d’IST dépistés et traités selon l’approche syndromique, - Nombre de poches de sang testés pour le VIH au CNTS - Taux de séroprévalence du VIH chez les donneurs de sang, - Nombre de personnes exposées bénéficiant d’un traitement préventif - Nombre de femmes séropositives enceintes suivies dans le cadre de la PTME, - Nombre de nouveaux-nés de mères séropositives ayant reçu un traitement prophylactique,

b) Pour l’amélioration du bien-être et de la qualité de vie des PVVIH et des personnes affectées par

le VIH/SIDA - Nombre de prestataires formés dans la prise en charge psychosociale, - Nombre de médecins et infirmiers formés sur la prise en charge des IO, - Nombre de médecins et infirmiers formés sur la dispensation des ARV, - Nombre de PVVIH bénéficiant d’une prise en charge psychosociale, - Nombre de PVVIH traitées contre les infections opportunistes, - Nombre de PVVIH sous ARV, - Nombre de PVVIH bénéficient de soins à domicile et palliatifs - Nombre de PVVIH bénéficiant d’un soutien nutritionnel

c) Pour la réduction de la pauvreté et des autres déterminants de la vulnérabilité face au VIH - Nombre de PVVIH démunies et de personnes affectées bénéficiant d’un soutien économique à travers

les AGR - Nombre de PVVIH insérées ou réinsérées dans les activités socioprofessionnelles - Nombre d’orphelins et autres enfants vulnérables intégrés dans les familles d’accueil, - Nombre d’orphelins et autres enfants vulnérables bénéficiant d’une assistance médicale, nutritionnelle

et psychosociale, - Nombre d’orphelins scolarisés, - Nombre de familles d’accueil bénéficiant d’un apport en intrants agricoles, - Nombre et montant d’AGR financés en faveur des familles d’accueil des OEV - Nombre de PVVIH et autres groupes vulnérables ayant bénéficié d’une assistance juridique, - Nombre de structures offrant une assistance juridique aux PVVIH, aux personnes affectées et aux

groupes vulnérables (OEV, victimes des violences sexuelles, etc.)

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d) Pour l’amélioration de la Gestion et de la Coordination de la Réponse nationale multisectorielle au VIH/SIDA dans le respect des « Trois Principes ».

- Nombre de Provinces bénéficiant d’un SIG informatisé - Nombre de sites de surveillance sentinelle des IST/VIH/SIDA fonctionnels - Nombre de projets de la société civile et des organisations à inspiration religieuse financés - Nombre d’acteurs du secteur privé disposant d’un plan d’action en exécution - Nombre de structures ayant bénéficié d’un appui institutionnel pour mettre en œuvre leurs plans

d’action. - Fonds mobilisé pour la mise en œuvre du plan stratégique 2007-2011

Les outils de collecte de l’information permettant le suivi et l’évaluation du plan de travail 2009 sont :

- Les formulaires de rapports, - Les registres disponibles au niveau des OAC, structures de soins, USLS, CPLS, COCOLS.

Le rythme de collecte des données sera mensuel, trimestriel et annuel selon la périodicité de disponibilisation de l’information prévue au niveau du plan national de suivi et évaluation. Le système de gestion de l’information informatisé et décentralisé facilitera la collecte de l’information et la restitution de cette dernière auprès des partenaires.