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Bujumbura, janvier 2009
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REPUBLIQUE DU BURUNDI
www.cnlsburundi.org
SEP/CNLS
Chaussée Prince Louis Rwagasore – Immeuble "Banque de la ZEP" –
BP 836 Bujumbura℡℡℡℡ : 257-245300 - ����: 257-245301 ���� Courriel : [email protected]
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LISTE DES ABRÉVIATIONS 2 RESUME EXECUTIF 4
I. PRINCIPAUX OBJECTIFS 7
BUT 1 : Réduction de la transmission des IST/VIH par le renforcement et l’élargissement des interventions de prévention 7
BUT 2 : Amélioration du bien-être et de la qualité de vie des PVVIH et des personnes affectées par le VIH/SIDA 8
BUT 3 : Réduction de la pauvreté et des autres déterminants 8 de la vulnérabilité face au VIH
BUT 4 : Amélioration de la Gestion et de la Coordination de la Réponse nationale multisectorielle au VIH/SIDA dans le respect des « Trois Principes » 9
II. ACTIVITÉS PAR BUT 11
III. BUDGET 2009 PAR BUT 34
SUIVI-ÉVALUATION ET COORDINATION DES ACTIVITES 36
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AC : Animateur Communautaire AGR : Activités Génératrices de Revenues ANSS : Association Nationale de Soutien aux Séropositifs et Sidéens APECOS : Association de Prise en Charge des Orphelins du SIDA ARV : Antirétroviraux ASBL : Association Sans but Lucratif BPS : Bureau Provincial de Santé CASSOM : Caisse de Solidarité pour les Militaires CCC : Communication pour le Changement de Comportement CDI : Centre de documentation et d’information CDV : Centre de Dépistage Volontaire CLS : Comités Locaux de lutte contre le SIDA CMLS : Comité Municipal de lutte contre le SIDA CNLS : Conseil National de Lutte contre le SIDA CNTS : Centre National de Transfusion Sanguine COCOLS : Comité Communal de lutte contre le SIDA COCOLS : Comités Communaux de Lutte contre le SIDA CPLS : Comité Provincial de lutte contre le SIDA CT : Conseiller Technique DPAE : Direction Provinciale d’Agriculture et de l’Elevage DPE : Direction Provinciale de l’Enseignement FPM : Femmes à partenaires multiples FVS : Famille pour Vaincre le SIDA GIPA : Grande Implication des Personnes vivant avec le VIH/SIDA IEC : Information-Education-Communication INSP : Institut National de Santé Publique IO : Infection opportuniste IST : Infection Sexuellement Transmissible MPLS : Ministère à la Présidence chargé de la Lutte contre le SIDA MRRDR : Ministère à la Réinstallation, Réinsertion des Déplacés et des Réfugiés OEV : Orphelins et autres Enfants Vulnérables OSC : Organisations de la Société Civile OSC : Organisation de la Société Civile P12 : Programme 12 PAFE : Police de l’Air, des Frontières et des Etrangers PAN : Plan d’Action National PEC : Prise en charge PM : Pour Mémoire PMLSO : Projet Multisectoriel de lutte contre le SIDA et d’Appui aux Orphelins PSI : Population Santé Information PTME : Prévention de la Transmission du VIH de la Mère à l’Enfant PVVIH : Personne Vivant avec le VIH PVVIH : Personne Vivant avec le VIH/SIDA RBP+ : Réseau Burundais des Personnes vivant avec le Vivant avec le VIH RENAJES : Réseau National des Jeunes Engagés contre le SIDA RPA : Radio Publique Africaine
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SAD : Soins à domicile SEP/CNLS : Secrétariat Exécutif du Conseil National de lutte contre le SIDA SIDA : Syndrome d’Immunodéficience Acquise SWAA : Society for Women aigainst Aids in Africa TV : Télévision UNICEF : United Nations Children Fund USLS : Unité Sectorielle de lutte contre le SIDA VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine
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La réponse que le Burundi a choisi pour faire face aux ravages de la pandémie du SIDA sur les individus, les familles et les communautés est une stratégie multisectorielle de 12 programmes qui constituent le Plan Stratégique National 2007-2011 (PSN 2007-2011) couvrant 4 buts : Réduction de la transmission des IST/VIH par le renforcement et l’élargissement des interventions de prévention ; Amélioration du bien-être et de la qualité de vie des PVVIH et des personnes affectées par le VIH/SIDA ; Réduction de la pauvreté et des autres déterminants de la vulnérabilité face au VIH ; Amélioration de la Gestion et de la Coordination de la Réponse nationale multisectorielle au VIH/SIDA dans le respect des « Trois Principes ». Le Plan d’Action National de Lutte contre le SIDA pour l’année 2009 « PAN 2009 » est tiré du PSN 2007-2011 qui est l’émanation d’un processus de planification participatif qui a été organisé au niveau des structures centrales du secteur public, des organisations de la société civile et des acteurs du niveau décentralisé incluant les comités communaux de lutte contre le SIDA (COCOLS) et les comités provinciaux de lutte contre le SIDA (CPLS). Il se veut donc être le résultat de l’expression des besoins formulés tant par les acteurs et que les bénéficiaires des actions de lutte contre le SIDA préconisées pour l’année 2009. Cependant étant donnée les ressources très limitées, ce plan ne couvre pas les besoins exprimé dans le plan stratégique, il ne couvre que les grandes priorités tenant compte des fonds disponibles pour 2009. En 2009, les activités prévue vont se poursuivre selon les axes programmatiques du plan quinquennal 2007-2011 tout en affinant les interventions au niveau de certains programmes en tenant compte des acquis de cinq dernières années et des recommandations de la dernière revue du PAN 2002-2006, mais aussi des fonds disponible pour la période et des actions porteuses de résultats. Le présent plan comporte quatre grandes parties à savoir (1) les principaux objectifs à atteindre, (2) les activités par axe programmatique du plan d’action national 2007-2011 tout en indiquant les groupes cibles, les responsabilités, les lieux de réalisations et les résultats à atteindre ;(3) le budget et (4) le suivi évaluation. BUT 1 : Réduction de la transmission des IST/VIH par le renforcement et l’élargissement des interventions de prévention Cet axe restera le fondement de l’action de lutte contre le VIH/SIDA durant la période 2009. La plupart des actions de prévention menées en 2002 et 2006 n’ont pas ciblé de manière spécifique les groupes réputés les plus vulnérables. Par ailleurs, peu de données relatives aux IST/VIH/SIDA au sein de ces groupes existent. C’est pourquoi, des actions spécifiques de recherches socio comportementales, d’études séro-épidémiologiques et une cartographie seront menées pour une réponse plus ciblée. Le PAN 2009 s’attachera à dépasser l’Information Education Communication « IEC » comme stratégie pour induire un changement de comportement en établissant des passerelles entre les programmes et en menant plusieurs activités complémentaires au niveau local avec des messages bien précis en fonction des groupes cibles à haut risque. La ligne téléphonique nationale d’information, de soutien et d’orientations sur les IST/VIH/SIDA, mise en place sera également renforcée. Des activités complémentaires et synergiques visant à générer une société compétente face au VIH/SIDA comme l’Education/Communication pour le Changement de Comportement, l’amélioration des situations de vulnérabilité (pauvreté, précarité, etc.),
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Le PAN 2009 mettra l’accent sur les actions de sensibilisation de proximité ainsi que les activités centrées sur l’éducation des filles et l’égalité du genre, les droits de l’homme, les interventions visant à rompre le cercle vicieux pauvreté-malnutrition et infection à VIH, en impliquant davantage les jeunes et les PVVIH dans la lutte. Ces activités s’inspireront des orientations tracées par la stratégie nationale de communication pour le changement de comportement. Le PAN 2009 appuiera la mise en œuvre de la nouvelle politique nationale en matière de préservatif qui vise à affiner le circuit d’acquisition, de stockage et de distribution de 7.500.000 préservatifs masculins et 45.000 préservatifs féminins, afin qu’il soit disponible quantitativement et qualitativement dans tous les coins du pays et tenant compte de l’approche « distribution gratuite » et « marketing social ». Il visera l’accessibilité du préservatif féminin et masculin surtout dans les points dit chauds qui seront identifié. En vue de renforcer le dépistage volontaire, pour l’année 2009, un choix stratégique portant sur les groupes et zones à haut risque sera opéré à travers l’utilisation des portes d’entrée parmi lesquelles les centres de dépistage et de traitement antituberculeux, les services de soins, les consultations prénatales. Le dépistage précoce des enfants sera possible grâce au PCR qui sera en fonction en 2009. Ainsi, il est prévu d’équiper au moins 300 CDV à travers le territoire national, l’objectif étant d’atteindre 300.000 personnes dépistées avec mise en place d’un système de certification basé sur les résultats pour ce qui est des activités de supervision des CDV. Le diagnostic précoce et traitement des infections sexuellement transmissibles seront poursuivis et renforcés au niveau des structures de soins, avec un focus sur l’intégration des services. La prévention de la transmission du VIH/SIDA par voie sanguine sera renforcée avec un accent particulier sur la sensibilisation des prestataires de soins sur les mesures de protection et la gestion des déchets biomédicaux, et la mise à disposition des structures de soins, des moyens de prévention et les kit de traitement d’urgence en cas de viol ou d’exposition au sang. La mise en œuvre du programme de prévention de la transmission mère enfant connaît des avancées significatives qu’il faudra poursuivre. En dépit de ces avancées, la couverture de la PTME est encore inferieur à 10% des besoins réels et la qualité des services est encore mitigée. Le Burundi se propose d’accélérer le programme avec le renforcement des 62 sites existants et fonctionnels en 2008 et la création de 40 nouveaux sites de PTME tout en se focalisant sur l’intégration de la PTME dans les services de CPN, et tout en veillant à une bonne répartition géographique et à au renforcement de la qualité de suivi du couple mère - enfant. L’objectif est d’atteindre 3.810 femmes sous PTME. BUT 2 : Amélioration du bien-être et de la qualité de vie des PVVIH et des personnes affectées par le VIH/SIDA Le traitement des infections opportunistes sera assuré et les médicaments pour soigner au moins 43 730 PVVIH seront disponibilisés. Le suivi particulier et la prise en charge des co-infections VIH et tuberculose, VIH et hépatites C et B seront organisés. Les activités de soins à domiciles seront également renforcées avec l’appui des médiateurs de santé Dans le cadre de l’accès aux soins pour les PVVIH, dans la poursuite de l’initiative 3 by 5 de l’OMS, et en allant vers l’accès universel, le Burundi se propose d’atteindre avec les maigre moyen dont il dispose, le chiffre de 16 153 PVVIH sous traitement en fin 2009. A cet effet, l’accent sera mis sur la poursuite de la décentralisation avec la création de nouveaux sites de traitement et le renforcement des
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capacités de ces sites avec un focus sur l’intégration de la prise en charge des PVVIH dans les structures de soins. Les capacités d’intervention au niveau des ressources humaines seront renforcées avec la formation des médecins et infirmiers notamment à travers la mise en place d’une formation qualifiante en matière de prise en charge globale dans leurs cursus respectifs. Le renforcement des capacités des ressources humaines impliquées dans la mise en œuvre de l’accélération aux soins des PVVIH se fera également par la formation initiale et continue des différents acteurs. Les modules de formation, ainsi que les différents outils de suivi évaluation seront standardisés et vulgarisés. L’accréditation d’au moins 25 nouveaux sites de traitement pour accélérer la décentralisation de l’accès aux soins est également envisagée en plus des 66 sites déjà fonctionnels. Le suivi biologique et immuno - virologique sera renforcé.
La collaboration association et centre de soins public sera renforcer pour amélioré les services de prise en charge des PVVIH.
Des mécanismes de certification des structures aptes à assurer correctement la prise en charge des patients sous ARV seront mis en place. La surveillance de la résistance du VIH au traitement ARV fera l’objet d’une attention particulière. Cette amélioration de l’accès aux ARV s’inscrira dans le cadre d’un dispositif global qui comprend la prise en charge psychosociale dès le dépistage volontaire du VIH, le traitement précoce et correct des infections opportunistes, la prophylaxie à la cotrimoxazole et le traitement aux ARV dès que le malade en a besoin. La prise en charge psychosociale et nutritionnelle va se poursuivre avec la création des centres d’écoute et de conseil ainsi qu’une prise en charge psychologique d’au moins 31.000 PVVIH et nutritionnelle d’au moins 1 580 PVVIH. Le renforcement des capacités des ressources humaines impliquées dans la prise en charge psychosociale des PVVIH se fera également par la formation des différents acteurs. BUT 3 : Réduction de la pauvreté et des autres déterminants de la vulnérabilité face au VIH Les activités génératrices de revenus en faveur des personnes vulnérables plus particulièrement celles visant les PVVIH et les personnes affectées par le VIH/SIDA seront prioritairement financées. L’insertion ou réinsertion socioprofessionnelle des PVVIH est également envisagée. L’engagement sera plus soutenu pour appuyer les orphelins et autres enfants vulnérables à cause du SIDA « OEV » avec un objectif d’atteindre 21 400 OEV scolarisés. Cet appui est très limité en raison de non disponibilité des fonds. Une mobilisation de fonds supplémentaires visera de couvrir au moins en matière de scolarisations les 492 000 enfants qui avaient été couverts en 2007. En matière de promotion des droits et de protection des personnes vivant avec le VIH/SIDA, la diffusion et le suivi de la mise en œuvre de la loi portant protection des PVVIH sera poursuivie ainsi que l’opérationnalisation de l’observatoire national des droits des PVVIH seront les priorités du PAN 2009. Une plus grande implication des PVVIH et autres personnes vulnérables sera plus accrue dans ces actions. BUT 4 : Amélioration de la Gestion et de la Coordination de la Réponse nationale multisectorielle au VIH/SIDA dans le respect des « Trois Principes ».
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Le système de suivi évaluation et le système d’information seront consolidés au cours de l’année 2009. Les études et recherches visant l’amélioration de la qualité de la prise en charge globale des bénéficiaires du Programme seront également menées. La communication institutionnelle interne et externe régulière en vue de partager les informations sur le VIH/SIDA et les meilleures pratiques au Burundi sera développée. En plus des cadres de concertation et de coordination déjà mis en place par le CNLS à travers ses structures, l’impulsion des leaderships au niveau communal en vue de renforcer la coordination nationale constitue la nouveauté pour 2009. La coordination institutionnelle et technique des intervenants de la société civile, des organisations à inspiration religieuse et du secteur privé sera renforcée et développée pour l’année 2009. I. PRINCIPAUX OBJECTIFS POUR 2009 BUT 1 : Réduction de la transmission des IST/VIH par le renforcement et l’élargissement des interventions de prévention Programme 1 : Réduire la transmission sexuelle du VIH et des autres IST
- Sensibilisation par des actions de proximité et de communication de masse (y compris les
campagnes médiatiques) sur la prévention d’au moins 3 millions de personnes (dont 20 000 membres des USLS) par 6650 animateurs communautaires, les radios, les jeunes formés en compétences personnelles ainsi que par les pairs éducateurs déjà formés
- Financement de 32 sous-projets en faveur des groupes à risques (FPM, déplacés, homosexuels, usagers de drogue, handicapés, femmes en situation monoparentale, les détenus),
- Distribution d’au moins 7.5 millions de préservatifs masculins et 45.000 préservatifs féminins
- La politique nationale du préservatif actualisée et diffusée - 90 nouveaux CDV accrédités et équipés - 390 professionnels de santé et conseillers formés - Au moins 300 centres de dépistage équipés et fonctionnels - Réactifs disponibles pour dépister au moins 300 000 cas - Médicaments disponibles pour traiter environ 17 148 cas d’IST - 4 hôpitaux régionaux contractualisés pour la pratique de 3330 circoncisions masculines,
Une étude sur l’acceptation de la circoncision masculine réalisée
Programme 2 : Réduire la transmission du VIH par voie sanguine
- Disponibiliser les kits pour dépister 30 000 donneurs de sang, - Un module de déchets biomédicaux élaboré et diffusé, - 850 prestataires des centres CDV, PTME et ARV sensibilisés sur les mesures de protection
et la gestion des déchets biomédicaux - 2 structures de soins équipées en matériel de traitement de déchets médicaux, - Une consultation d’identification, quantification et description du matériel pour la gestion des
déchets biomédicaux est effectuée.
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Programme 3 : Prévenir la transmission du VIH de la mère à l’enfant
- 55 sites PTME accrédités et 55 sites PTME équipés, - Une campagne d’information et de mobilisation sociale pour la promotion de la PTME auprès
des femmes en âge de procréer sur la PTME est organisée dans les 129 communes - 2500 kits IEC produits et diffusés pour sensibiliser les femmes en âge de procréer sur la PTME - Un document de référence et contre référence est élaboré - Une étude d’évaluation des interventions de la prévention de la transmission du VIH de la mère
à l’enfant est effectuée. - 3 810 femmes sous PTME et 3 810 nouveau-nés, - 668 prestataires de soins formés sur la PTME - Des supervisions trimestrielles des sites PTME sont effectuées.
BUT 3 : Réduction de la pauvreté et des autres déterminants de la vulnérabilité face au VIH Programme 4 : Prophylaxie, Diagnostic et Traitement des IO et Continuum de soins
- Les algorithmes de diagnostic clinique et de prophylaxie des IO élaborés - Liste nationale des médicaments pour le traitement des IO mise en place - 668 prestataires formés sur la prise en charge des IO - Achat de médicament contre les IO pour traiter au moins 43 730 PVVIH - Achat des équipements et consommables médicaux et de laboratoire - 15.000 PVVIH bénéficient des soins à domicile
Programme 5 : Amélioration de l’accès aux antirétroviraux et promotion de l’adhésion à la démarche de soins
- Accréditation de 25 nouveaux sites de traitement - 668 prestataires de soins formés sur les ARV, - 16 153 PVVIH sous ARV, - Des Supervision trimestrielles des sites de traitement seront effectuées.
Programme 6 : Prise en charge psychologique et nutritionnelle des personnes vivant avec le VIH/SIDA en vue de consolider l’adhésion à la démarche de soin
- Formation de 50 psychologues et 120 médiatrices et 280 assistantes sociales sur la prise en charge psychosociale
- Organiser la prise en charge nutritionnelle de 1 580PVVIH - Au moins 32.000 PVVS bénéficiant d’une prise en charge psychosociale,
BUT 3 : Réduction de la pauvreté et des autres déterminants de la vulnérabilité face au VIH Programme 7 : Activités génératrices de revenus en faveur des personnes économiquement
affectées par le VIH/SIDA
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- Financement d’au moins 51 sous projets d’AGR (3 par province) en faveur de 10 000 PVVIH et personnes affectées.
- Insérer ou réinsérer 200 PVVIH dans les activités socioprofessionnelles
Programme 8 : Prise en charge des orphelins et enfants vulnérables (OEV) à cause du VIH/SIDA
- Scolarisation d’au moins 21 400 OEV, - Financement des AGR en faveur de 400 OEV chefs des ménages démunies - Assurer la protection des droits pour 1200 OEV lésés - 3 réunions de coordination du Cadre de concertation et de coordination des actions en faveur
des OEV - Mener une étude d’évaluation des besoins des enfants affectés par le VIH/SIDA
Programme 9 : Promotion des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des autres
groupes vulnérables
- Au moins 200 PVVIH et de personnes affectées bénéficient d’une assistance juridique. - Adoption des textes législatifs (mesures d’application) de la loi portant protection juridiques
des droits des PVVS, - 8 structures offrant une assistance juridique financées pour mettre en place un mécanisme
de veille et de prévention en matière de droit des PVVIH et aux autres groupes vulnérables.
- Sensibilisation des acteurs clés en matière de réduction de la stigmatisation basée sur le VIH/SIDA et le genre
BUT 4 ; Amélioration de la Gestion et de la Coordination de la Réponse nationale multisectorielle au VIH/SIDA dans le respect des « Trois Principes ». Programme P10 : Accroissement des performances du Système d’Information pour la Gestion de la réponse nationale au VIH/SIDA
- Formation de 40 personnes sur SIDA INFO - SIDA INFO opérationnel et mis à jour - Plan S&E disponibles auprès des partenaires - Revues et planifications annuelles organisées - Missions de supervisions trimestrielles de collecte, de contrôle de qualité de données
organisées - Site web fonctionnel et mis à jour régulièrement
Programme 11 : Coordination de la réponse multisectorielle décentralisée & Appui à la mise en
œuvre.
- Au moins 2 réunions du CNLS organisées, - Réunions trimestrielles de coordination des structures décentralisées du CNLS (CPLS,
COCOLS, CLS) tenues - Appui à l’organisation de 2 sessions de coordination de la mise en œuvre d’au moins 60
plans d’action des OSC, des OIR et du secteur privé, - Elaboration et appui à la mise en œuvre de 17 Plans d'action des CPLS, - Définition et diffusion d’une stratégie de la réponse sectorielle et de décentralisation,
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- Appui aux CPLS en ressources humaines pour la mise en œuvre de leurs plans d’action. - 2 sessions de coordination de la mise en oeuvre des plans des OSC, OIR organisées par
les réseaux
Programme 12 : Gestion financière et mobilisation des ressources.
- Fonds disponibles pour la mise en œuvre du PSN - procédures de gestion financière du SEP/CNLS disponibles auprès des partenaires du niveau
décentralisé - Organisation des missions trimestrielle de supervision de la gestion financière au niveau
décentralisé, - Rapport d'audit disponible - Disponibilisation du logiciel de gestion financière auprès des partenaires de mise en œuvre, - Formation des partenaires de mise en œuvre sur les procédures et logiciels de gestion.
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II. ACTIVITES PAR AXE
Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de réalisation
Moment de réalisation
IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur
But 1 : Réduire la transmission des IST/VIH par le renforcement et l’élargissement des interventions de Prévention Programme 1 : Réduction de la transmission sexuelle du VIH et des autres IST Objectif 1 Promouvoir des comportements sexuels à moindre risque par l’IEC/CCC et l’accès aux préservatifs Indemniser les frais de transports des AC intervenant dans les actions de prévention de proximité incluant la distribution promotionnelles des préservatifs
Population générale SEP/CNLS, VMLS
Tout le pays janvier à déc-09 Réseau des AC fonctionnel 219 400 IPPTE
organiser des activités de sensibilisation et de prévention IST/VIH auprès des groupes à haut risque lors de la JNS et JMS
Population générale SEP/CNLS, VMLS
Tout le pays avril; déc09 JNS et JMS organisées 28 333 IPPTE
Organiser des séances de sensibilisation dans 4 principales prisons du pays
détenus RBP+ 4 provinces Décembre 08 à décembre 09
6 Séances tenus 6 000 GF
Mener des actions de sensibilisation et de proximité avec les groupes à comportements à haut risque (les professionnels du sexe, les hommes en uniformes et leurs conjoints, usagers de drogues marginalisés)
Population générale RBP+ Communes Février à Décembre 2009
4 sessions de CCC organisées en faveur des groupes à haut risque
12 000 GF
Contribuer à la mise à jour du document de politique nationale du préservatif à la lumière des résultats de l’enquête de séroprévalence et de surveillance socio comportemental
Population générale RP/SEPCNLS Bujumbura avr-09 Politique nationale du préservatif actualisée
5 000 BM
Produire et diffuser des messages sur la réduction des risques de transmission des IST/VIH/SIDA par voie sexuelles, adaptées aux différents groupes spécifiques
Groupes spécifiques RJ/SEPCNLS Tout le pays mars-09 Messages diffusés
30 000 BM
Etablir/actualiser la cartographie des zones de vulnérabilité Intervenants IEC/CCC SIDA
Bureau d'étude Cartogaphie actualisée 3 000 GF
Financer les sous projets visant les activités de sensibilisation et de prévention IST/VIH auprès des groupes à haut risque
Groupes à haut risques: FPM, déplacés, homosexuels, usagers de drogue, handicapés, femmes en situation monoparentale, les détenus
RJ/SEPCNLS; RSC/SEPCNL; ABS, CPLS
Tout le pays mars-09 et sept-09 32 sous projets financés (dont 17 par les fonds IPPTE)
232 000 BM et IPPTE
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Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de réalisation
Moment de réalisation
IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur
Former 30 membres leaders de l’association des jeunes ex enfants soldats et 10 relais de l’USLS Défense Nationale en communication pour le changement des comportements
Leaders ex Enfants soldats RJ/SEPCNLS; USLS Défense Nationale
Bujumbura Mairie et Bujumbura Rural
août-09 40 relais font de la CCC auprès des jeunes ex enfants soldats.
5 000 BM
Diffuser la politique nationale du préservatif auprès des leaders, partenaires et acteurs clés de la réponse nationale
Population générale RP/SEPCNLS, CPLS,
tout le pays juil-09 Politique nationale du préservatif diffusée 20 000 BM
Organiser un atelier de partage des principes de gestion d'un CJ jeunes RJ/SEPCNLS; USLS Mini Jeunesse
Bujumbura févr-09 la gestion des CJ améliorée 2 000 BM
Elaborer un guide CCC basé sur les messages élaborés destinés sur la communication parents enfants
Educateurs des associations travaillant avec ces différents groupes à haut risque.
RJ/SEPCNLS Bujumbura mai-09 Un guide CCC ayant des parties répondant à chaque groupe disponible en version électronique
7 000 BM
Multiplier et diffuser ce guide auprès des associations travaillant avec ces groupes à haut risque
Educateurs des associations travaillant avec ces différents groupes à haut risque.
RJ/SEPCNLS Bujumbura Mairie, Ngozi, Gitega et Muyinga
juil-09 Au moins 20 associations disposent chacune un guide, 50 éducateurs des différents groupes cibles sont formés sur l’exploitation du guide
10 000 BM
Concevoir un guide du formateur sur la prévention et le CCC en direction des groupes vulnérables et à haut risque
groupes vulnérables et à haut risque
MPLS, USLS Mini jeunesse, Université, USLS Action sociale
Bujumbura Janvier-déc09 guide du formateur sur la prévention et le CCC disponible 30 000 GF
Multiplier et diffuser un guide du formateur sur la prévention et le CCC en direction des groupes vulnérables et à haut risque
groupes vulnérables et à haut risque
MPLS, USLS Mini jeunesse, Université, USLS Action sociale, CPLS et OSC
provinces Janvier-déc09 2000 guides du formateur sur la prévention et le CCC diffusés
5 000 GF
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Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de réalisation
Moment de réalisation
IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur
Produire et diffuser des affiches de prévention dans les différentes communes du pays
Population générale PR Communes Février à Décembre 2009
15 000 affiches diffusées 15 000 GF
Concevoir et diffuser auprès des groupes vulnérables des brochures didactiques en kirundi, swahili, français
Groupes vulnérables PR, MPLS, CPLS, OSC
Communes Février à Décembre 2009
3 000 BROCHURES 12 000 GF
Organiser des ateliers multisectoriels sur les techniques de communication VIH/SIDA au profit du personnel des Ministères de la Santé, de la Justice, de l'Intérieur, de la Défense, de la Sécurité Publique et de l'Education
personnel des Ministères USLS impliquées, Universités
Bujumbura Janvier - Novembre 2009
1 ateliers tenus
7 500 GF
Organiser 1 jeu concours par an et par province Population générale RADOP CIMTIRE
17 provinces Février à Décembre 2009
17 jeux concours organisés
17000 GF
Organiser une campagne d'information à travers les radios Population générale Réseau National des journalistes
provinces Février à Décembre 2009
12 émissions organisées 7200 GF
Produire 2 émissions télé en kirundi, swahili et français Population générale RTNB provinces Février à Décembre 2009
2 émissions télé produites 10000 GF
Former les écoutants de la ligne SOS SIDA écoutants de la ligne SOS Consultant Bujumbura Février à Décembre 2009
Une formation organisée 3000 GF
Rémunérer 15 écoutants de la ligne SOS écoutants de la ligne SOS RBP+ Bujumbura Février à Décembre 2009
15 écoutant rémunérés 36000 GF
Recruter et rémunérer un coordinateur de la ligne téléphonique SOS SIDA
coordinateur de la ligne téléphonique
RBP+ Bujumbura Février à Décembre 2009
coordinateur de la ligne téléphonique recruté
14400 GF
Former des formateurs sur les méthodes de prévention (abstinence et autres)
Formateurs CPAJ(KIRUNDO, KAYANZA), SWAA MUYINGA et KAYANZA, RENAJES, ASS. DES CHAUFFEURS QUALIFIES, ACHACA
Kirundo, Muyinga, Kayanza
Janvier-déc09 12 000 formés sur les méthodes de prévention
293 000 FHIUSAID
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Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de réalisation
Moment de réalisation
IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur
Organiser des réunions de plaidoyer avec les professionnels des médias
les professionnels des médias
RNJ Bujumbura Janvier - Novembre 2009
5 séances tenues 5000 GF
Organiser des séances de supervision formatives auprès des associations menant des activités CCC.
associations menant des activités CCC
RJ/SEPCNLS Bujumbura Mairie, Ngozi, Gitega et Muyinga
sept -09 et déc-09 la supervision assurée 5 000 BM
Rendre accessible le préservatif masculin de qualité Population générale PNSR Bujumbura janv-déc2009 7 500 0000 préservatifs achetés
300 000 GF
Organiser des activités de CCC de proximité en milieu scolaire jeunes scolarisés USLS Education
Communes Janvier - Novembre 2009
150 sessions organisées 30 000 GF
Organiser des activités de CCC de proximité en dehors du milieu scolaire
jeunes USLS MJSC Communes Janvier - Novembre 2009
90 sessions organisées 27 000 GF
Organiser des formations de pairs éducateurs parmi les groupes vulnérables
Groupes vulnérables RBP+,ABS provinces Janvier - Novembre 2009
2 sessions de formation organisées 15 000 GF
Organiser les formations des paires éducatrices pour la prévention des IST/VIH et l'accompagnement des femmes à la suite des violences
paires éducatrices SWAA provinces Janvier - Novembre 2009
1 séance de formation tenue 7 500 GF
Organiser des formations de redynamisation et de resocialisation des groupes à comportements à haut risque
Groupes à haut risques RBP+, ABS provinces Janvier - Novembre 2009
6 séances tenues 18 000 GF
Organiser des séances de sensibilisation des démobilisés de la guerre civile au Burundi
démobilisés de la guerre civile
USLS MDNAC provinces Janvier - Novembre 2009
6 séances tenues 6 000 GF
Organiser des séances de sensibilisation des déplacés et des rapatriés
déplacés et rapatriés RBP+ provinces Janvier - Novembre 2009
6 séances tenues 6 000 GF
mener des actions de prévention des risques IST/VIH en milieu du travail
Travailleurs GIPA provinces Janvier - Novembre 2009
12 séances tenues 24 000 GF
Organiser des séances de sensibilisation des travailleurs saisonniers
travailleurs saisonniers GIPA Communes Janvier - Novembre 2009
6 séances tenues 6 000 GF
Organiser des séances de sensibilisation des militaires et policiers jeunes recrues
militaires et policiers jeunes recrues
USLS MDN, USLS Sécurité publique, OSC
provinces Janvier - Novembre 2009
6 séances tenues
6 000 GF
Former des relais pour les IST VIHSIDA auprès des forces de défense nationale du Burundi
FDN USLS MDNAC/USLS
provinces Janvier - Novembre 2009
2 séances tenues 15 000 GF
15
Organiser des séances de sensibilisation des femmes en uniforme (police et armée)
femmes en uniforme (police et armée)
USLS MDNAC provinces Janvier - Novembre 2009
6 séances tenues 6 000 GF
Acquérir des trousses de prévention pour l'action de proximité vers des groupes à haut risque
travailleurs du sexe PR provinces Janvier - Novembre 2009
2500 trousses acquis 7 500 GF
Organisation des séances thématiques de convivialité pour les professionnelles du sexe à travers la distribution des trousses de prévention
travailleurs du sexe RBP+ provinces Janvier - Novembre 2009
18 séances tenues 18 000 GF
Rendre accessible le préservatif féminin de qualité Population générale PNSR Bujumbura Janvier - Novembre 2009
45 000 préservatifs achetés 45 000 GF
SOUS-TOTAL 1 576 833 Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de
réalisation Moment de réalisation
IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur
Objectif 2. Promouvoir le dépistage volontaire Former/recycler les professionnels de santé et les conseillers en counselling pré et post test et améliorer le dépistage conformément aux normes nationales
Personnel des CDV et CDT
MSPLS Tout le pays mars-09 et mai-09 390 professionnels de santé et conseillers formés (13 Sessions de formation tenues)
117 000 BM et GF
Organiser des sessions de formations et recyclage des professionnels des CDV et des CATB sur le VIH et les IST
les professionnels des 135 CDV
USLS Santé, sites CDV, FHI, OMS, UNAIDS, Expertise extérieure
province Janvier - Novembre 2009
Une session organisée
7 500 GF
Former les professionnels des CDV et des CATB au counselling pré et post-test
professionnels des CDV et des CATB
USLS Santé, sites CDV, FHI, OMS, UNAIDS, Expertise extérieure
provinces Janvier - Novembre 2009
2 session organisée
7 500 GF
Former les laborantins et assurer les supervisions formatives professionnels des CDV et des CATB
CED Caritas, BPS Kayanza, BPS Muyinga, BPS Kirundo, ABUBEF, CDS Kayanza, CDS Izere, CDS Kagari
Kirundo, Muyinga, Kayanza
Janvier - Décembre 2009
Laborantins formés
50 000 FHI/USAID
Organiser la supervision et le contrôle de qualité des CDV Population générale USLS/Santé provinces Janvier - Novembre 2009
17 visites organisées 6 800 GF
16
Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de réalisation
Moment de réalisation
IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur
Accréditer 45 nouveaux CDV Population générale MSPLS Tout le pays Février-09, Mars -09 et avril-09
45 nouveaux CDV accrédités 10 000 BM
Equiper 45 nouveaux CDV Population générale MSPLS Tout le pays mars-09 et juin-09 45 nouveaux CDV équipés 90 000 BM
Développer et équiper 135 centres de dépistage volontaire (CDV) à travers le territoire national
Population générale USLS/Santé Communes Janvier - Novembre 2009
20 centres de dépistage volontaire équipés
50 000 GF
Approvisionner tous les CDV et les CATB en test rapide Population générale CAMEBU Communes Janvier - Novembre 2009
300 000 tests rapides acquis 778 399
GF,FHI/USAID et BM
SOUS-TOTAL 1 117 199 Objectif 4. Evaluation Evaluer tous les aspects de la prévention de la transmission sexuelle du VIH
Population générale MSPSLS Tout le pays juil-09 1 étude d'évaluation effectuée
10 000 BM
Assistance technique composante 1 Population générale SEP/CNLS Tout le pays Jan -Déc 09 Appui à la mise en œuvre du Plan d'action
371 193 BM
SOUS-TOTAL 381 193 Objectif 5. Promouvoir la circoncision masculine Intégrer les services de circoncision dans les structures sanitaires du secteur public et privé
Population générale MSPLS Tout le pays juil-09 4 hôpitaux régionaux contractualisés pour la pratique de 3330 circoncisions masculines
100 000 BM
Mener une étude d'acceptation de la circoncision masculine Population générale MSPLS Tout le pays mars-09 1 étude faite 50 000 BM SOUS-TOTAL 150 000 TOTAL PROGRAMME 1 3 225 225
17
Programme 2 : Réduire la transmission du VIH par voie sanguine Objectif 1 Garantir la sécurité transfusionnelle sur toute l’étendue du pays Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de
réalisation Moment de réalisation
IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur
Former sur le logiciel de gestion des donneurs de sang, plus l'imprimante
Population générale MSPLS Bujumbura, Ngozi, Gitega, Bururi
Mai-09 Personnels du CNTS formés sur le logiciel de gestion des donneurs de sang
117 165 BM
SOUS-TOTAL 117 165 Objectif 2 Assurer la gestion des déchets biomédicaux Elaboration d'un module sur la gestion des déchets biomédicaux et sa diffusion dans les centres de prestation (CDV, PTME et ARV)
prestataires des CDV, PTME et ARV
MSPLS Tout le pays mai-09 et juillet-09 Module de gestion des déchets biomédicaux élaboré et diffusé
16 000 BM
Former les prestataires des centres CDV, PTME et ARV sur les mesures de protection et la gestion des déchets biomédicaux
prestataires des centres CDV, PTME et ARV
MSPLS Tout le pays août-09 850 Prestataires des centres CDV, PTME et ARV formés
34 000 BM
Acquérir les équipements pour la gestion des déchets biomédicaux
prestataires des centres CDV, PTME et ARV
MSPLS Bujumbura déc-09 2 structures équipées pour la gestion des déchets biomédicaux
277 778 BM
Identification, quantification et description du matériel pour la gestion des déchets biomédicaux
prestataires des centres CDV, PTME et ARV
MSPLS Bujumbura juin-09 Rapport de consultation disponible 10 750 BM
SOUS-TOTAL 338 528 TOTAL PROGRAMME 2 455 693
18
Programme 3 : Réduction de la transmission de la mère à l’enfant Objectif 1. Promouvoir le dépistage volontaire systématique en Consultation Prénatale (CPN) et auprès des femmes en âge de procréer Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de
réalisation Moment de réalisation
IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur
Accréditer 40 sites PTME et 25 sites ARV Personnes vivant avec le VIH
USLS Santé Tout le pays mai-09; juin-09 et juillet-09
40 Sites PTME accrédités et 25 sites ARV
13 715 BM
Accréditer et équiper en matériel adéquat 50 nouveaux centres de PTME pour une couverture nationale, sur les 17 provinces (équipement courant, informatique, base de données)
Femmes enceintes séropositives
PR provinces Janvier - Novembre 2009
15 centres de PTME acrédités et équipés 150 000 GF
Equiper en matériel adéquat 40 nouveaux sites PTME Personnes vivant avec le VIH/SIDA
MSPLS Tout le pays Juin09 40 Sites PTME équipés 99 831 BM
Former les médiatrices de santé sur la périnatalité et le suivi des femmes enceintes séropositives
les médiatrices de santé USLS/Santé provinces Janvier - Novembre 2009
1 sessions de formation organisées
7 500 GF
Former/Recycler les Médiateurs et Assistantes sociales sur la prise en charge globale et les soins à domicile
Médiateurs et Assistantes sociales
USLS/Santé provinces Janvier - Novembre 2009
2 sessions de formation organisées
15 000 GF
Former les Médiateurs PVVIH des 17 provinces Médiateurs PVVIH RBP+ provinces Janvier - Novembre 2009
1 session de formation organisées
15 000 GF
Indemniser les vacations des médiatrices de santé dans le cadre du programme de PTME
les médiatrices de santé RBP+ provinces janv à déc 2009 100 Médiateurs rémunérés
60 000 GF
Organiser une campagne nationale d’information et de mobilisation sociale pour la promotion de la PTME auprès des femmes en âge de procréer
Femmes en âge de procréer
MSPLS, CPLS Tout le pays juil-09 Campagne d'information et de mobilisation sociale organisée
64 500 BM
Organiser une campagne nationale PTME pour améliorer la compréhension et l'adhésion
population en générale PNSR Tout le pays Janvier - Novembre 2009
une campagne organisée 8 000 GF
Concevoir et diffuser un support d'information sur la PTME à l'intention des femmes en âge de procréer
femmes en âge de procréer
PNSR provinces Janvier - Novembre 2009
5 000 unités diffusés 5 000 GF
Sensibiliser les accoucheuses traditionnelles sur la PTME accoucheuses traditionnelles
PNSR Tout le pays Janvier - Novembre 2009
4 séances tenues 8 000 GF
Produire et diffuser des supports didactiques pour sensibiliser les femmes en âge de procréer sur la PTME (kit IEC)
Femmes en âge de procréer
MSPLS Bujumbura avr-09 2500 kits IEC produits et diffusés 25 000 BM
SOUS-TOTAL 471 546
19
Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de réalisation
Moment de réalisation
IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur
Objectif 2. Assurer la prophylaxie ARV chez toutes les femmes enceintes séropositives et tous les nouveaux nés de mère séropositive Paquet de services PTME Femmes enceintes et
nouveaux nés MSPLS Tout le pays Mars- déc 09 820 femmes et
nouveau-nés prise en charge
242 930 BM
Approvisionner les centres de PTME en traitement de prophylaxie pour la mère et l'enfant
mères et enfants PVVIH CAMEBU Tout le pays Janvier - Novembre 2009
2555 kits de PTME approvisionnés 293 825 GF
Prophylaxie chez les femmes enceintes VIH+, leurs nouveaux nés et accouchements à moindres risques
Femmes enceintes VIH , nouveaux nés
CED CARITAS, BPS : KAYANZA, MUYINGA, KIRUNDO, ABUBEF
KAYANZA, KIRUNDO, MUYINGA
janv à déc 2009 1000 femmes sous PTME
337 399 FHI/USAID
Acquérir des kits de diagnostic (PCR) mères et enfants PVVIH CAMEBU Tout le pays Janvier - Novembre 2009
600 kits de diagnostic (PCR) disponibles
45 000 GF
Assurer la prise en charge nutritionnelle des femmes enceintes séropositives démunies et leurs nourrissons
femmes enceintes séropositives et leurs nourrissons
sites PTME provinces Janvier - Novembre 2009
1239 Kits disponibles 74 325 GF
Elaborer un document de référence et contre référence entre les maternités et les services pratiquant la prise en charge
Femmes enceintes MSPLS Bujumbura juil-09 Document de référence et contre référence est disponible
10 000 BM
SOUS-TOTAL 1 003 479 Objectif 4. Superviser et évaluer les interventions Evaluer les interventions de la transmission du VIH de la mère à l'enfant
Population générale MSPLS Tout le pays août-09 1 étude d'évaluation effectuée
10000 BM
Effectuer des supervisions formatives dans les centres CDV, PTME et ARV
prestataires des CDV USLS/Santé Tout le pays mars-09, juin-09, sept-09 et nov-09
4 Descentes de supervision effectuées
20 000 BM
Etude culturelle et anthropologique des représentations et pratiques sexuelles des jeunes face au VIH/SIDA
Jeunes, orphelines chef de ménages et adolescentes en générale
SEP/CNLS; Consultant
Tout le pays juin-09 Etude exploitée
5 000 BM
SOUS-TOTAL 35 000 TOTAL PROGRAMME 3 1 510 025 TOTAL But1 5 190 943
20
Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de
réalisation Moment de réalisation
IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur
But 2 : Améliorer la qualité de vie des personnes infectées par le VIH/SIDA Programme 4 : Prophylaxie, Diagnostic et Traitement des infections opportunistes et continuum des soins Objectif 1. Promouvoir une meilleure connaissance et une prophylaxie plus rigoureuse des infections opportunistes existant au Burundi Elaborer et mettre en œuvre les algorithmes de diagnostic clinique et de prophylaxie des IO
Prestataires de soins USLS Santé Bujumbura mars-09 Algorithmes élaborés 8 000 BM
SOUS-TOTAL 8 000 Objectif .2. Assurer le traitement des affections opportunistes dans toutes les formations sanitaire Etablir une liste nationale des médicaments de référence pour le traitement des IO
Prestataires de soins USLS Santé Bujumbura mars-09 Liste nationale des médicaments pour le traitement des IO disponible
PM
Assurer les soins à domicile PVVIH RBP+ et autres assocations à identifier
KIRUNDO, KAYANZA et MUYINGA
Janvier -Décembre 2009
prise en charge à domicile 160 000
FHI/USAID
Mettre à la disposition des structures de prise en charge les médicaments des infections opportunistes graves récurrentes (5% des patients sous ARV)
PVVS CAMEBU Provinces Janvier -Décembre 2009
633 kits acquis 94 995 GF
Prophylaxie des IO en utilisant le CTX PVVIH MSPLS; OSC Tout le pays Janvier -Décembre 2009
Médicaments disponibles 754 067
FHI/USAID et IPPTE
SOUS-TOTAL 1 009 062 TOTAL PROGRAMME 4 1 017 062 Programme 5. Amélioration de l’accès aux antirétroviraux et promotion de l’adhésion à la démarche de soins Objectif .1. Renforcer la prise en charge thérapeutique et le suivi des PVVIH Paquet de services pour la prise en charge des PVVIH Adultes et enfants
infectés par le VIH MSPLS provinces mars-déc 09 1700 PVVIH prise en
charge 1 745 000 BM
Mettre à la disposition des structures de prise en charge les médicaments antirétroviraux
PVVIH CAMEBU Bujumbura Janvier - Novembre 2009
16 153 PVVIH prise en charge 4 965 915
GF et IPPTE
Organiser des sessions de formation sur la prise en charge globale des PVVIH et PTME
Prestataires de soins USLS/Santé Tout le pays Juin; août; oct et nov -09
668 Prestataires de soins formés sur la prise en charge et la PTME
187 000 BM
21
Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de réalisation
Moment de réalisation
IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur
Former/Recycler les médecins sur la prise en charge globale médecins USLS/Santé provinces Janvier - Novembre 2009
une session de formation organisée 7 500 GF
Former/Recycler les Laborantins sur les techniques de laboratoire Laborantins USLS/Santé provinces Janvier - Novembre 2009
une session de formation organisée
7 500 GF
Former/Recycler les infirmières sur la prise en charge globale infirmières USLS/Santé provinces Janvier - Novembre 2009
3 sessions de formation organisées
22 500 GF
Assurer la formation continue à l'étranger et la participation aux conférences internationales
intervenants PR Etranger Janvier - Novembre 2009
3 formations à l'étranger financés 30 000 GF
Appuyer la mise en place d'une formation qualifiante en matière de prise en charge globale des PVVIH à l'Université et à l'Institut National de Santé Public
Etudiants CNR Bujumbura Janvier - Novembre 2009
Une formation financée 25 000 GF
Assurer l'éducation thérapeutique des pVVIH pour l'adhésion au traitement, sur les sites de prise en charge et à domicile
PVVIH Equipes de prise en charge
provinces Janvier - Novembre 2009
264 soutiens 13 200 GF
Assurer le soutien aux patients démunis pour les examens complémentaires
patients démunis sites de PEC, RBP+
provinces Janvier - Novembre 2009
601 soutienS financiers assurés 108 104 GF
Disponibiliser les deuxièmes tranches des conventions financées dans le cadre du PPF
Adultes et enfants infectés par le VIH
SWAA, ANSS, CNEB, SYM, ABUBEF
Ngozi, Gitega, Bujumbura, Muramvya, Bururi, Makamba
janv-09 8 conventions financées (2ème tranches des conventions financées
80 000 BM
Appui aux OSC de prise en charge des PVVIH PVVIH VMPS provinces février et sept 09 OSC appuyées 250 000 IPPTE SOUS-TOTAL 7 441 719 Objectif .3. Superviser et évaluer les interventions de la prise en charge thérapeutique et le suivi des PVVIH Mettre en place un système de surveillance des résistances aux ARV
PVVIH CNR provinces Janvier - Novembre 2009
Etude réalisé 20 000 GF
Evaluer les capacités des structures de santé en utilisation des protocoles de diagnostic clinique et de prophylaxie des IO, les interventions de soins à domiciles et des soins palliatifs ainsi que les pratiques du personnel soignant
Structures de PEC MSPLS Tout le pays juin-09 Evaluation effectuée
18 500 BM
Assistance technique composante 2 Population générale SEP/CNLS Tout le pays Janvier -Déc 09 Appui à la mise en œuvre du Plan d'action
109 745 BM
Renforcer et professionnaliser le Centre National de référence en matière du VIH/SIDA
Population générale SEP/CNLS Bujumbura févr-09 Capacités de recherche du CNR renforcées
50 000 BM
22
Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de réalisation
Moment de réalisation
IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur
Appuyer le secteur Santé pour l'amélioration de la gestion des données sanitaires du VIH
Personnel de USLS Santé
MSPLS Bujumbura mars-déc 09 Gestion de données sanitaires du VIH améliorée
40 000 BM
SOUS-TOTAL 238 245 TOTAL PROGRAMME 5 7 679 964 Programme 6. Prise en charge psychologique et nutritionnelle des personnes vivant avec le VIH en vue de consolider l’adhésion à la démarche de soin
Objectif 1. Assurer le soutien psychologique aux PVVIH et aux soignants dans les sites de prise en charge
Former/Recycler les psychologues sur la prise en charge psychologique et l'éducation thérapeutique
Psychologues USLS/Santé provinces Janvier - Novembre 2009
1 session organisée 7500 GF
Organiser des visites pour les soins à domicile PVVIH Equipes de prise en charge
provinces Janvier - Novembre 2009
7899 visites à domiciles organisées
78 990 GF
Recruter et indemniser les médiateurs de santé dans les sites de Prise en charge et de soins à domicile
PVVIH ANSS/SWAA provinces Janvier - Novembre 2009
480 médiateurs recrutés et indemnisés
288 000 GF
Indemniser les médiateurs de santé PVVIH PVVIH RBP+ Provinces Janvier - Novembre 2009
238 médiateurs PVVIH indemnisés
142 800 GF
Renforcer les sites de prise en charge par des vacations de professionnels de santé (médecins, infirmiers, psychologues, nutritionnistes, assistantes sociales)
PVVIH PR, sites de PEC provinces Janvier - Novembre 2009
4 sites de Prise en charge et de soins à domicile sont fonctionnels
96 000 GF
SOUS-TOTAL 613 290
Objectif 2
Assurer l'éducation nutritionnelle des PVVIH et de leurs familles (causeries et ateliers culinaires)
PVVIH sites de PEC provinces Janvier-déc09 240 séances tenues 16 800 GF
Mettre en place des consultations nutritionnelles adaptées aux besoins des PVVIH et aux spécificités des sites de prise en charge
PVVIH sites de PEC provinces Janvier-déc09 31 592 consultations tenues 37 910 GF
Assurer une récupération nutritionnelle par la distribution de suppléments
PVVIH sites de PEC provinces Janvier -Décembre 2009
1580 Kits distribués 78 980 GF
SOUS-TOTAL 133 690 TOTAL PROGRAMME 6 746 980 TOTAL But 2 9 444 006
23
But 3. Réduction de la pauvreté et d'autres facteurs de vulnérabilité Programme 7 : Activités génératrices de revenus en faveur des personnes économiquement affectées par le VIH/SIDA Objectif 2. Assurer la prise en charge sociale et le soutien économique aux PVVIH et personnes affectées en tenant compte de la dimension genre Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de
réalisation Moment de réalisation
IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur
Financer les AGR en faveur des personnes infectées et affectées PVVIH RBP+, RNJ+, CPLS, SEP/CNLS et VMLS
Tout le pays mars-09 et sept-09 95 AGR financées 715 833
BM,GF et IPPTE
Proposer des bourses de formation pour la réinsertion socioprofessionnelle des groupes à comportements à haut risque
PVVIH RBP+, ABS provinces Janvier-déc09 75 bourses disponibles 22 500 GF
Assurer le soutien pour la réinsertion socio professionnelle des PVVIH
PVVIH RBP+, ABS provinces Janvier-déc09 193bourses disponibles
57 900 GF
Création d'emploi par le secteur privé à des femmes vulnérables pour éviter les comportements à risques
Femmes vulnérables Secteur Privé KAYANZA, MUYINGA, KIRUNDO
Décembre 2009 à décembre 2009
Travail donné 155 885 FHI/USAID
Supervision formative des bénéficiaires des AGR et pour accroître les compétences des OSC et des OIR émergentes
PVVIH RBP+, RNJ+, CPLS
Tout le pays mai-août 09 4 descentes organisées 20 000 BM
SOUS-TOTAL 972 118 TOTAL PROGRAMME 7 972 118 Programme 8. Prise en charge des Orphelins et autres Enfants Vulnérables (O.E.V.) Objectif 1. Assurer la protection des droits des OEV et améliorer leur accès aux services de base Assurer l'accès des OEV aux services sociaux de base en particulier l'éducation
OEV écoliers OSC de PEC des OEV
Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Karusi, Kayanza, Makamba, Muramvya, Mwaro, Rutana
février-09, et juillet-09
10 000 kits distribués
200 000 BM
Assurer l'accès des OEV aux services sociaux de base en particulier les services de santé pour les OEV infectés
OEV VIH+ OSC de PEC des OEV
Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Karusi, Kayanza, Makamba, Muramvya, Mwaro, Rutana NZOKIRA
février-09, et juillet-09
1000 OEV VIH+ soignés
120 000 BM
24
Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de réalisation
Moment de réalisation
IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur
Assurer l'accès des OEV aux services sociaux de base en particulier les services de santé pour les OEV affectés
OEV non VIH+ mais affectés
OSC de PEC des OEV
Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Karusi, Kayanza, Makamba, Muramvya, Mwaro, Rutana
février-09, et juillet-09
5000 OEV soignés
120 000 BM
Appuyer la scolarisation et l'apprentissage des métiers pour les OEV (y compris les enfants de la rue)
OEV SASB provinces Janvier - Novembre 2009
7500 OEV appuyés 150 000 GF
Accès aux services sociaux de base: Ecole, soins, assistance juridique
OEV OSC, APECOS, SWAA, ANSS etc…
NGOZI, BUBANZA, GITEGA, KIRUNDO, MUYINGA, RUYIGI, BUJA MAIRIE, BUJA RURAL KAYANZA
Janvier - Novembre 2008
Au moins 21 400 OEV appuyés
1 691 413 DFID/CARE FHI/USAID
Mettre en place les consultations juridiques pour assurer les droits des OEV
OEV lésés dans leurs droits
Ligues de droits de l'homme, ODPIA
Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Karusi, Kayanza, Makamba, Muramvya, Mwaro, Rutana
mars-09 Au moins 600 OEV lésés retrouvent leurs droits
40 800 BM
Compléter la mise en place des comités de protection des droits des OEV et les renforcer
communautés membres des comités de protection
OSC de PEC des OEV
Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Karusi, Kayanza, Makamba, Muramvya, Mwaro, Rutana
févr-09 Au moins 1000 personnes touchées
21 000 BM
25
Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de réalisation
Moment de réalisation
IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur
Financer les AGR en faveur des familles dirigées par un enfant en vue de leur assurer une stabilité économique et alimentaire
orphelins en ménages d'enfants seuls
OSC de PEC des OEV
Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Karusi, Kayanza, Makamba, Muramvya, Mwaro, Rutana
mars-09 et sept-09 100 enfants chefs de ménages ont une AGR qui aide une moyenne de 600 OEV 264 167 BM et
IPPTE
SOUS-TOTAL 2 607 380 Objectif 2. Améliorer la coordination et la synergie des activités des intervenants dans le domaine des OEV Réaliser un état des lieux sur les besoins spécifiques des enfants dans le contexte du VIH/SIDA et Etablir les normes et standards en matière de prise en charge des OEV
Tous les enfants Bureaux d'étude et Ministère Solidarité
Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Karusi, Kayanza, Makamba, Muramvya, Mwaro, Rutana
mai-09 Un rapport validé
15 000 BM
Renforcement des capacités des partenaires dans le cadre du projet NZOKIRA
partenaires de mise en œuvre
OSC, APECOS, SWAA, ANSS etc…
Provinces couvertes par NZOKIRA: NGOZI, BUBANZA, GITEGA, KIRUNDO, MUYINGA, RUYIGI, BUJA MAIRIE, BUJA RURAL
Janvier - Novembre 2008
6800 oev appuyés
1 434 571 DFID/CARE
Assistance technique composante 3 Population générale SEP/CNLS 9 provinces non couvertes par le programme NZOKIRA
Janvier -Décembre 09
Appui à la mise en œuvre du Plan d'action
59 843 BM
SOUS-TOTAL 1 509 414 TOTAL POGRAMME 8 4 116 794
26
Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de réalisation
Moment de réalisation
IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur
Programme 9 : Promotion des droits des PVVIH et des autres groupes vulnérables Objectif 1. Protéger les droits des PVVIH et des personnes affectées pour leur insertion sociale plus harmonieuse en tenant compte du genre Mettre en place un mécanisme de veille et de prévention en matière de droit des PVVIH (ODPIA+, Ligues des DH, Inspection du travail…)
PVVIH ODPIA, Ligue ITEKA
tout le pays avril-09 et oct-09 17 sous-projets financés 170 000 BM
Organiser une formation continue sur la déontologie et l'éthique pour les professionnels de santé
professionnels de santé USLS/Santé provinces Janvier - Novembre 2009
1 session de formation organisée 2 000 GF
Faire participer les leaders religieux à la prévention pour une meilleure acceptation sociale des PVVIH
leaders religieux Centre de paix Giramahoro
provinces Janvier - Novembre 2009
3 ateliers tenus 12 000 GF
Sensibiliser les élus locaux, les parlementaires et les professionnels des médias pour le plaidoyer dans le domaine de la prévention et de la lutte contre l'exclusion
élus locaux , les parlementaires et les professionnels des médias
USLS/Parlement provinces Janvier - Novembre 2009
1 atelier tenu
12 000 GF
Contribuer à la sensibilisation des acteurs clés en matière de réduction de la stigmatisation basée sur le VIH/SIDA et le genre
PVVIH ODPIA, Ligue ITEKA, RBP+
Tout le pays Févier 09 et avril 09
9 ateliers organisés 45 000 BM
SOUS-TOTAL 241 000 TOTAL POGRAMME 9 241 000 TOTAL But 3 5 329 912
27
But 4: Amélioration de la Gestion et de la Coordination de la Réponse nationale multisectorielle au VIH/SIDA dans le respect des « Trois Principes ».
Programme 10. Accroître les performances du Système d’Information pour la Gestion de la réponse nationale au VIH et au SIDA Objectif 1 Consolider le Système d’Information en général et le système de suivi évaluation en particulier Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de
réalisation Moment de réalisation
IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur
Produire et diffuser régulièrement les outils de collecte standardisés
partenaires de mise en œuvre
MSPLS, VMLS, SEP/CNLS
Tout le pays mars-09 Outils de collectes disponibles 25 000 BM
Organiser les missions conjointes de supervision par les partenaires de la mise en œuvre du PSN 2007-2011
partenaires de mise en œuvre
SEP/CNLS, VMLS et MSPLS
Tout le pays Mars, juin, septembre, décembre 09
4 missions trimestrielles organisées
68 750 BM et IPPTE
Former les intervenants à l’utilisation de la nouvelle base de données SIDA INFO
partenaires de mise en œuvre
SEP/CNLS tout le pays avril-09 et mai-09 40 personnes formées 15 000 BM
Assurer le suivi de l’opérationnalisation des bases de données gestionnaires de base de données
SEP/CNLS et MSPLS
Tout le pays Mars, juin, septembre, décembre 09
SIDA INFO opérationnel et à jour 8 000 BM
organiser un atelier de validation de la nouvelle base SIDA INFO partenaires de mise en œuvre
SEP/CNLS Bujumbura mars-09 la nouvelle base SIDA INFO est exploitable 5 000 BM
Organiser un atelier de formation des intervenants dans le domaine OEV sur le nouveau module OEV
partenaires de mise en œuvre
SEP/CNLS Bujumbura févr-09 partenaires de mise en œuvre formés sur le module OEV
10 000 BM
Mettre à jour les bases de données OEV de toutes les provinces partenaires de mise en œuvre
CPLS Tout le pays mars-09 module OEV mis à jour 50 000 BM
Acquérir des nouveaux serveurs & logiciels partenaires de mise en œuvre
SEP/CNLS Bujumbura mars-09 nouveaux serveurs et logiciels disponible
30 000 BM
Relancer le VSAT partenaires de mise en œuvre
SEP/CNLS Bujumbura janvier à déc-09 communication assurée
60 000 BM
Signer un contrat de maintenance hardware partenaires de mise en œuvre
SEP/CNLS tout le pays févr-09 contrat de maintenance hardware signé
15 000 BM
Acquisition antivirus partenaires de mise en œuvre
SEP/CNLS tout le pays févr-09 Antivirus disponible 15 000 BM
Recruter une maison pour adapter et héberger le Site WEB et assurer la formation des composantes+ IT
partenaires de mise en œuvre
SEP/CNLS Bujumbura février-avril 09 le site WEB du SEP/CNLS est hébergé et le personnel formé
38 000 BM
28
Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de réalisation
Moment de réalisation
IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur
Recruter une maison pour adapter les SIDA-INFO dans un environnement orienté vers le web accessible par tous les partenaires, intégrer la cartographie et , concevoir l'archivage, et la sécurité
partenaires de mise en œuvre
SEP/CNLS tout le pays Avril et juillet- 09 SIDA INFO est accessible sur le WEB
20 000 BM
Former les partenaires à l’utilisation de la nouvelle version SIDA INFO orientée vers le WEB
partenaires de mise en œuvre
SEP/CNLS tout le pays mai-09 les partenaires sont formés
10 000 BM
Acquérir des logiciels et équipements de développement, de cartographie et équipement nécessaire
partenaires de mise en œuvre
SEP/CNLS Bujumbura mai-09 logiciels et équipements de développement, de cartographie et équipement nécessaire disponibles
10 000 BM
Equiper en matériels informatiques et mettre en réseau les structures de prise en charge
Structures de Prise en Charge
PR Toutes les provinces
Septembre-décembre 2009
7 Equipements acquis et réseau installé 14000 GF
Acquérir des logiciels de gestion des données et former les utilisateurs
Structures de Prise en Charge
PR Toutes les provinces
Septembre-décembre 2009
5 Logiciels acquis 37500 GF
Former deux formateurs sur le SIG partenaires de mise en œuvre
SEP/CNLS Extérieur du pays juin-09 deux formateurs formés 30 000 BM
Former les intervenants sur le SIG partenaires de mise en œuvre
CPLS tout le pays août-09 40 parsonnes formées sur le SIG 10 000 BM
SOUS-TOTAL 471 250 Objectif 2 Consolider le système de suivi évaluation Actualiser et disséminer le Plan National de Suivi & Evaluation et le manuel opérationnel de suivi-évaluation
partenaires de mise en œuvre
SEP/CNLS et partenaires
Tout le pays févr-09 Plan M&E disponibles auprès des partenaires 10 000 BM
Mener des activités de partage et de plaidoyer sur les procédures et l'utilisation du système national de suivi-évaluation
partenaires de mise en œuvre
SEP/CNLS et partenaires
Tout le pays avr-09 Information stratégique disponible pour la coordination de la mise en œuvre du PSN
4 000 BM
Organiser des revues et planifications conjointes annuelles pour évaluer la mise en œuvre du PSN
partenaires de mise en œuvre
SEP/CNLS et partenaires
Tout le pays juin-09 et novembre 09
Revues et planifications annuelles disponibles
10 000 BM
29
Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de réalisation
Moment de réalisation
IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur
Assurer les évaluations externes à mi-parcours et finale du Plan national stratégique
partenaires de mise en œuvre
SEP/CNLS et partenaires
Tout le pays déc-09 Rapports d'évaluations disponibles pour une meilleure gestion du PSN
30 000 BM
SOUS-TOTAL 54 000 Objectif 3 Mener des Etudes et des recherches en matière d’IST/ VIH/SIDA pour une meilleure connaissance et une amélioration continue des stratégies de lutte Etudier la séroprévalence et comportement de différents groupes à comportements risque
Bureau de recherche
Tout le pays Septembre-décembre 2009
Etude réalisée 30 000 GF
Contribution à la Publication et à l'utilisation des résultats des études et recherches
partenaires de mise en œuvre
SEP/CNLS et partenaires
Tout le pays février et sept 09 Atelier de diffusion des résultats des recherches organisés
20 000 BM
SOUS-TOTAL 50 000 Objectif 4 Instaurer une communication interne et externe régulière en vue de partager les informations sur le Abonnement aux journaux et périodiques Population générale SEP/CNLS Bujumbura mars-09 centre de
documentation abonné 20 000 BM
Couverture médiatique (articles de presse, émissions radio et télé, atelier médias)
Population générale SEP/CNLS tout le pays juin; sept et déc 09 les activités du SEP/CNLS sont couvertes par les médias
9 000 BM
Contractualiser l'édition et la publication des documents du CNLS Population générale SEP/CNLS Bujumbura mars; juin; sept et déc 09
les documents du CNLS sont imprimés 60 000 BM
SOUS-TOTAL 89 000 TOTAL PROGRAMME 10 664 250 Programme 11 .Coordination de la réponse multisectorielle et décentralisée / Appui à la mise en œuvre Objectif .2. Assurer une meilleure coordination de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre le SIDA Appui à la décentralisation
Organiser la planification des actions de lutte contre le VIH/SIDA au niveau décentralisé
partenaires de mise en œuvre
SEP/CNLS, CPLS Tout le pays avr-09 Plans d'action des CPLS élaborés
34 000 BM
30
Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de réalisation
Moment de réalisation
IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur
Appuyer les activités des secteurs publics clé partenaires de mise en œuvre
RP/SEPCNLS et Ministères
Tout le pays mars à août-09 Plans d'action des USLS en œuvre 50 000 BM
Organiser les réunions semestrielles du CNLS partenaires de mise en œuvre
MSPLS, VMLS, SEP/CNLS
Bujumbura mars et novembre-09
2 réunions tenues 10 000 BM
Mener une étude pour optimiser la fonctionnalité des USLS et la décentralisation de la réponse
partenaires de mise en œuvre
SEP/CNLS Tout le pays mai-09 Stratégie de la réponse sectorielle et de décentralisation définie 20 000 BM
Appuyer le pilotage de la décentralisation de la lutte contre le SIDA en vue d'une coordination de proximité, (supervisions, collecte des donnés, fonctionnement)
partenaires de mise en œuvre
SEP/CNLS, CPLS Tout le pays mars et déc-09 supervisions, collecte des donnés et fonctionnement assurés au niveau décentralisé
367 047 BM
Assistance Technique internationale pour la mise en œuvre du Programme
- SEP/CNLS Bujumbura Janvier - Novembre 2009
Assistance assurée 30 000 GF
Assurer la coordination thématique des interventions du Programme
intervenants SEP CNLS Bujumbura Févier-Mai 2009 Coordination assurée 206 410 GF
Assurer la coordination générale du Programme intervenants SEP CNLS Bujumbura Févier-Mai 2009 Coordination assurée 347 592 GF
Renforcer les capacités des membres des comités COCOLS et des CPLS
membres des comités COCOLS et des CPLS
CPLS et COCOLS tout le pays mars-09 membres des comités COCOLS et des CPLS formés
30 000 BM
Acquérir des logiciels de gestion pour une harmonisation des outils, TOMPRO dans les CPLS
partenaires de mise en œuvre
SEP/CNLS Bujumbura mars-09 logiciels disponibles auprès des partenaires(TOMPRO) 30 000 BM
Former les intervenants aux procédures et aux logiciels de gestion
partenaires de mise en œuvre
SEP/CNLS Bujumbura mars-09 partenaires formés 20 000 BM
SOUS-TOTAL 1 145 049
31
Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de réalisation
Moment de réalisation
IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur
Organiser la planification stratégique des actions de lutte contre le VIH/SIDA au niveau sectoriel
partenaires de mise en œuvre
MSPLS, VMLS, SEP/CNLS
Bujumbura Févier-09 Plans disponibles 20 000 BM
Organiser un atelier de lancement du MAPII partenaires de mise en œuvre
MSPLS, VMLS, SEP/CNLS
Bujumbura Févier-09 un atelier organisé 15 000 BM
Appuyer les missions de supervision intégrées et autres missions spécifiques
partenaires de mise en œuvre
MSPLS, VMLS, SEP/CNLS
tout le pays mars; juin; sept et déc 09
4 missions organisées 50 000 BM
Réunions trimestrielles de coordination au niveau central partenaires de mise en œuvre
MSPLS, VMLS, SEP/CNLS
Bujumbura mars; juin; sept et déc 09
4 réunions de coordination organisées
5 000 BM
SOUS-TOTAL 90 000 Objectif .3. Renforcer la coordination institutionnelle et technique des intervenants de la société civile et des OIR Former les professionnels des OSC et du secteur privé sur la collecte, la gestion et l'analyse des données pour le suivi évaluation des projets en temps réel
personnel impliqué dans le S&E
RBP+ et ABS Tout le pays mai-09 Environ 80 personnes de la société civile formées à travers les ateliers régionaux
20 000 BM
Organiser des formations des membres leaders du Réseau des PVVIH (informations sur le VIH/SIDA, formation sur le plaidoyer, PEC, PTME, élaboration et gestion des micro-projets, etc.)
Leaders du Réseau des PVVIH
RBP+ provinces Févier-Mai 2009 une session de formation 15 000 GF
Organiser des formations des pairs éducateurs jeunes pour la prévention des IST/VIH
Pairs éducateurs jeunes RENAJES provinces Févier-Mai 2009 une session de formation 7 500 GF
Organiser les formations en faveur des jeunes sur les compétences personnelles, les techniques de communication, de plaidoyer, d'élaboration et gestion des projets
jeunes RENAJES, CPLS, UNESCO, UNICEF
provinces Févier-Mai 2009 une session de formation 7 500 GF
Renforcer les capacités institutionnelles des OSC des jeunes impliquées dans la lutte contre le SIDA
OSC des jeunes RENAJES, PR provinces Févier-Mai 2009 OSC des jeunes équipés 3 000 GF
Organiser des réunions régionales de coordination des OSC et OIR
Population générale ABS, CPLS Bujumbura avril et mai-09 2 sessions organisées 20 000 BM
SOUS-TOTAL 73 000 TOTAL POGRAMME 11 1 308 049
32
Activités Programmées Groupe-cible Responsable Lieu de réalisation
Moment de réalisation
IOV/Résultats attendus Budget ($) Bailleur
Programme 12 : Mobilisation et gestion des ressources financières Objectif .1. Améliorer la gestion des ressources financières au niveau central (SEPCNLS et USLS) Appuyer les missions de mobilisation des fonds pour le financement du PSN
Population générale MSPLS, VMLS, SEP/CNLS
Bujumbura et à l'étranger
avr-09 Fonds disponibles pour la mise en œuvre du PSN
25 000 BM
Niveau central (rémunération, sécurité sociale et autres charges) personnel SEP/CNLS Bujumbura Janvier-déc09 Personnel rémunéré 701 855 BM
Fonctionnement - SEP/CNLS Tout le pays Janvier-déc09 Moyens de fonctionnement disponibles
498 496 BM et IPPTE
Renforcer les mécanismes de contrôle interne partenaires de mise en œuvre
SEP/CNLS tout le pays Mars, juin, sept et déc 09
gestion au niveau central et décentralisé améliorée et rapports disponibles
1 000 BM
Effectuer des missions de supervision et d’accompagnement de la mise en œuvre
partenaires de mise en œuvre
SEP/CNLS Tout le pays Mars, juin, sept et déc 09
Missions trimestrielles organisées 2 000 BM
Renforcer les capacités en gestion financière, budgétaire et comptable
partenaires de mise en œuvre
SEP/CNLS Bujumbura et à l'étranger avr.-09 gestion améliorée
30 000 BM
Adapter la gestion du niveau décentralisé aux procédures de gestion financière du SEP/CNLS
partenaires de mise en œuvre
SEP/CNLS Bujumbura mai-09 procédures disponibles auprès des partenaires
5 000 BM
SOUS-TOTAL 1 263 351 TOTAL PROGRAMME 12 1 263 351 Total But 4 3 235 650 GRAND TOTAL PSN09 23 200 511
34
III. BUDGET 2009 PAR BUT Le budget global prévisionnel pour l’exercice 2009 est de Vingt trois million deux cent mille cinq cent onze USD (23 200 511) dont 22,37 % pour la réduction de la transmission des IST/VIH par le renforcement et l’élargissement des interventions de prévention ; 40,71% pour l’amélioration du bien-être et de la qualité de vie des PVVIH et des personnes affectées par le VIH/SIDA ; 22,97%pour la réduction de la pauvreté et des autres déterminants de la vulnérabilité face au VIH et 13,95% pour l’amélioration de la Gestion et de la Coordination de la Réponse nationale multisectorielle au VIH/SIDA dans le respect des « Trois Principes ». BUT Montant en USD %
BUT 1
Réduction de la transmission des IST/VIH par le renforcement et l’élargissement des interventions de prévention
5 190 943 22,37%
BUT 2
Amélioration du bien-être et de la qualité de vie des PVVIH et des personnes affectées par le VIH/SIDA
9 444 006 40,71%
BUT 3
Réduction de la pauvreté et des autres déterminants de la vulnérabilité face au VIH
5 329 912 22,97%
BUT 4
Amélioration de la Gestion et de la Coordination de la Réponse nationale multisectorielle au VIH/SIDA dans le respect des « Trois Principes ».
3 235 650 13,95%
Total 23 200 511 100,00% Graphique2 : Budget par But
35
Budget 2009 par Programme d’Action Programme Intitulé du Programme Budget en $ % P1 Réduction de la transmission sexuelle du VIH et
des autres IST 3 225 225 13,90%
P2 Réduire la transmission du VIH par voie sanguine 455 693 1,96%
P3 Prévenir la transmission du VIH de la mère à l’enfant
1 510 025 6,51%
P4 Prophylaxie, Diagnostic et Traitement des IO et Continuum de soins
1 017 062 4,38%
P5 Amélioration de l’accès aux antirétroviraux et promotion de l’adhésion à la démarche de soins
7 679 963 33,10%
P6 Prise en charge psychologique et nutritionnelle des personnes vivant avec le VIH/SIDA en vue de consolider l’adhésion à la démarche de soin
746 980 3,22%
P7 Activités génératrices de revenus en faveur des personnes économiquement affectées par le VIH/SIDA
972 119 4,19%
P8 Prise en charge des orphelins et enfants vulnérables (OEV) à cause du VIH/SIDA
4 116 794 17,74%
P9 Promotion des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des autres groupes vulnérables
241 000 1,04%
P10 Accroissement des performances du Système d’Information pour la Gestion de la réponse nationale au VIH/SIDA
664 250 2,86%
P11 Coordination de la réponse multisectorielle décentralisée & Appui à la mise en œuvre.
1 308 049 5,64%
P12 Mobilisation et Gestion des ressources financières 1 263 351 5,45%
TOTAL 23 200 511 100,00%
36
Graphique2 : Budget par programme
IV. SUIVI-EVALUATION ET COORDINATION DES ACTIVITES DU PLAN D’ACTION 2009
a) Suivi-évaluation
Au cours de cette période, les principales activités prévues sont les suivants :
- Organiser la planification stratégique des actions de lutte contre le VIH/SIDA au niveau sectoriel - Produire et diffuser régulièrement les outils de collecte standardisés - Organiser les missions conjointes de supervision par les partenaires de la mise en œuvre du PSN
2007-2011 - Former/recycler le personnel à l’utilisation de la base de données - Assurer le suivi de l’opérationnalisation des bases de données - Actualiser et disséminer le Plan National de Suivi & Evaluation et le manuel opérationnel de suivi-
évaluation - Mener des activités de partage et de plaidoyer sur les procédures et l'utilisation du système national
de suivi-évaluation - Organiser des revues et planifications conjointes annuelles pour évaluer la mise en œuvre du PSN - Assurer les évaluations externes à mi-parcours et finale du Plan national stratégique - Publier et utiliser les résultats des études et recherches - Systématiser la rétro information ; site Internet, bulletin d’information ; articles dans la presse
nationale existante ; émission radio et télé ; centre de documentation ; réunions d’information - Assurer la supervision, la collecte et l'assurance qualité de données par les unités multisectorielles de
suivi-évaluation du niveau décentralisé
37
Les principaux indicateurs pour suivre l’exécution du plan sont :
a) Pour la Réduction de la transmission des IST/VIH par le renforcement et l’élargissement des interventions de prévention
- Nombre de pairs éducateurs et animateurs communautaires formés, - Nombre de personnes sensibilisées par ces pairs éducateurs et animateurs communautaires, - Nombre et montant de AGR financés en faveur des groupes à risques - Nombre de préservatifs distribués ou vendus, - Nombre de centres de dépistage volontaire par province, - Effectif du personnel formé aux techniques de dépistage du VIH, - Nombre de personnes dépistées pour le VIH, - Nbre de cas d’IST dépistés et traités selon l’approche syndromique, - Nombre de poches de sang testés pour le VIH au CNTS - Taux de séroprévalence du VIH chez les donneurs de sang, - Nombre de personnes exposées bénéficiant d’un traitement préventif - Nombre de femmes séropositives enceintes suivies dans le cadre de la PTME, - Nombre de nouveaux-nés de mères séropositives ayant reçu un traitement prophylactique,
b) Pour l’amélioration du bien-être et de la qualité de vie des PVVIH et des personnes affectées par
le VIH/SIDA - Nombre de prestataires formés dans la prise en charge psychosociale, - Nombre de médecins et infirmiers formés sur la prise en charge des IO, - Nombre de médecins et infirmiers formés sur la dispensation des ARV, - Nombre de PVVIH bénéficiant d’une prise en charge psychosociale, - Nombre de PVVIH traitées contre les infections opportunistes, - Nombre de PVVIH sous ARV, - Nombre de PVVIH bénéficient de soins à domicile et palliatifs - Nombre de PVVIH bénéficiant d’un soutien nutritionnel
c) Pour la réduction de la pauvreté et des autres déterminants de la vulnérabilité face au VIH - Nombre de PVVIH démunies et de personnes affectées bénéficiant d’un soutien économique à travers
les AGR - Nombre de PVVIH insérées ou réinsérées dans les activités socioprofessionnelles - Nombre d’orphelins et autres enfants vulnérables intégrés dans les familles d’accueil, - Nombre d’orphelins et autres enfants vulnérables bénéficiant d’une assistance médicale, nutritionnelle
et psychosociale, - Nombre d’orphelins scolarisés, - Nombre de familles d’accueil bénéficiant d’un apport en intrants agricoles, - Nombre et montant d’AGR financés en faveur des familles d’accueil des OEV - Nombre de PVVIH et autres groupes vulnérables ayant bénéficié d’une assistance juridique, - Nombre de structures offrant une assistance juridique aux PVVIH, aux personnes affectées et aux
groupes vulnérables (OEV, victimes des violences sexuelles, etc.)
38
d) Pour l’amélioration de la Gestion et de la Coordination de la Réponse nationale multisectorielle au VIH/SIDA dans le respect des « Trois Principes ».
- Nombre de Provinces bénéficiant d’un SIG informatisé - Nombre de sites de surveillance sentinelle des IST/VIH/SIDA fonctionnels - Nombre de projets de la société civile et des organisations à inspiration religieuse financés - Nombre d’acteurs du secteur privé disposant d’un plan d’action en exécution - Nombre de structures ayant bénéficié d’un appui institutionnel pour mettre en œuvre leurs plans
d’action. - Fonds mobilisé pour la mise en œuvre du plan stratégique 2007-2011
Les outils de collecte de l’information permettant le suivi et l’évaluation du plan de travail 2009 sont :
- Les formulaires de rapports, - Les registres disponibles au niveau des OAC, structures de soins, USLS, CPLS, COCOLS.
Le rythme de collecte des données sera mensuel, trimestriel et annuel selon la périodicité de disponibilisation de l’information prévue au niveau du plan national de suivi et évaluation. Le système de gestion de l’information informatisé et décentralisé facilitera la collecte de l’information et la restitution de cette dernière auprès des partenaires.
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