MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA · 2019-04-30 · motos el condor sa3 preventivo v correctivo,...

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MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA Tienda Virtual del Estado Colombiano Id Solicitud: Número de orden de compra a modificar: 51670 29122 Entidad compradora: Nombre del solicitante: Proveedor: Mecanismo de agregación de demanda: Tipo de Solicitud: Fecha: Procuraduría General de la Nación Diego Alonso Bernal Acosta Portes de Colombia S.A.S. Servicio de Distribución Modificación de la Orden de Compra 2018-12-11 16:02:24 Campos a Actualizar Campo Fecha de vencimiento Cuentas asociadas Valor Actual 2018-12-31 Nuevo Valor 2019-03-31 Id 26605 Nueva Nombre SERVICIO DE DISTRIBUCION 2018 Código CDP-4691Í ADICION SERVICIO DE VF-66518 DISTRIBUCION 2018- 2019 Segmento 1 CDP VF Segmento 2 46918 66518 Artículos actuales No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

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MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:

Número de orden de compra a modificar:

51670

29122

Entidad compradora:

Nombre del solicitante:

Proveedor:

Mecanismo de agregación de demanda:

Tipo de Solicitud:

Fecha:

Procu radu r í a General de la Nac ión

Diego Alonso Bernal Acosta

Portes de Colombia S.A.S.

Servicio de Dis t r ibuc ión

Mod i f i cac ión de la Orden de Compra

2018-12-11 16:02:24

Campos a Actualizar

Campo

Fecha de vencimiento

Cuentas asociadas

Valor Actual

2018-12-31

Nuevo Valor

2019-03-31

Id

26605

Nueva

Nombre

SERVICIO DE DISTRIBUCION 2018

Código

C D P - 4 6 9 1 Í

ADICION SERVICIO DE VF-66518 DISTRIBUCION 2018-2019

Segmento 1

CDP

VF

Segmento 2

46918

66518

Artículos actuales

No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

1 sdt01--Servicio 1.0 Unidad 45feld316.00 CDP-46918 45510316.00 de d i s t r i b u c i ó n -Segmento 3

Artículos editados y/o agregados

Tipo No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total

Editado : 1 sdt01--Servicio 1.00 Unidad 68265474.00 CDP-46918 68265474.00 de d is t r ibuc ión -Segmento 3

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta que el vencimiento de la Orden de Compra No. 29122 es el p róx imo 31 de diciembre de 2018 y que conforme a la e jecuc ión para el pago N o ^ - á e ha ejecutado la suma de $32.940.768,36 (correspondiente al 72.38% de su valor), se considera necesario prorrogar y adicionar la mencionada orden de compra, teniendo en cuenta que persiste la necesidad de contar con el servicio de transporte y embalaje de muebles de la Entidad para continuar distribuyendo y solucionar las necesidades de las Procu radu r ías a nivel nacional en los primeros meses del a ñ o 2019, mientras se inician los t rámi tes de un nuevo proceso de

: con t ra tac ión . Valor a adicionar $ 2 2 . 7 5 5 . 1 5 8 ^ t í u e v o valor total de la orden de compra S68 :265^74r-gLvalor del ar t ícu lo modificado queda distribuido presy.puestaj fc¡ente con el siguiente porcentaje sobre su valor tqt§U-66)S7% al CDgJ5918 y el 33,33% a la VF 66518.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Qg^^ Documento: Q SS^.^fo"}.

Firma de provee Nombre: fef f ^ f © Ma\AC\ft Documento: ^ £ \ 3 q ^ » 3 } ,

GENERAL DE LA NACION

Bogotá, D.C., noviembre 16 de 2018 E. P No. 288

Doctor DIEGO ALONSO BERNAL A C O S T A Jefe División Administrativa Ingeniero GUILLERMO G Ó M E Z G Ó M E Z Jefe Oficina Sistemas

ALVARO ANDRES T O R R E S ANDRADE - Mtrtk<Ekira^áí3v^<Pim[¡ii Jefe Oficina Jurídica B 9 NGV SHtf U?f2-Doctor C A R L O S WILLIAM R O D R Í G U E Z M I L L Á N Jefe División Gest ión Humana Doctora DIANA MARCELA V E L A S C O R . Jefe División Registro y Control y Correspondencia

Referencia: Aprobac ión Vigencia Futura para adicionar y prorrogar contratos de e jecuc ión

Para su conocimiento y fines pertinentes, comedidamente remito el Oficio radicado 2-2018-041583 del i 5 de noviembre de 2018, mediante el cual el doctor FERNANDO JIMENEZ RODRÍGUEZ, Director General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda, aprueba el cupo de vigencia futura ordinaria vigencia 2019 para que ia entidad pueda garantizar la adición a los siguientes contratos en ejecución:

- 179-017, 179-047, 179-016- 179-010, 179-11, 179-084,, 179-022, 179-049, 179-057, 179-048,179-001 y 179-021.

- Órdenes de Compra : 24854, 30352, 30353, 30354, 29122 y 31400 y

- Contratos de arrendamiento de bienes inmuebles a nivel nacional, los cuales buscan dar continuidad a la prestación de los diferentes servicios de la Procuraduría General de la Nación desarrollados mediante los contratos en mención.

Igualmente anexo la autorización DGPPN del SIIF No. 66518, junto con el cuadro de cupo de vigencia futura vigencia 2019 para adición y prórroga de contratos en ejecución.

Cordialmente,

Anexo: £f\s)

Cris

I C I Á R A 1 Ü Í O S S A N C H I M A R T H A P A T R I C I A R A T í í í O S S A N C H E Z Coordinadora Grupo Ejecución Presupuestal

Grupo E j e c u c i ó n Presupuestal Ext: 10305 e-mail [email protected] Carrera 5 N ° 15-80 Piso 3 Pbx:5878750

www.procuraduria.gov.co

D E C O L O M B I A yqgp

5.4.0.2. Grupo de Inclusión Social

Bogotá,

Doctor

FERNANDO CARRILLO FLOREZ

Procurador General de la Nación

Carrera 5 No. 15 - 80 Código Postal 111711

Bogotá, D.C.

Radicado entrada 1-2018-109559 No. Expediente 22570/2018/RCO

Asunto: Aprobación de vigencia futura para adicionar y prorrogar contratos en ejecución

Apreciado doctor:

En cumplimiento de lo establecido en ei artículo 10 de la Ley 819 de 2003, el Decreto 111 de 1996, y la

Resolución No. 11 de 1997 del Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS, le comunico que la Dirección

General del Presupuesto Público Nacional aprueba el cupo de vigencia futura ordinaria para ese órgano, de

acuerdo con el siguiente detalle:

Sección: 250101 Procuraduría General de la Nación

Cuenta: 02 Adquisición de bienes y servicios

Subcuenta: 02 Adquisiciones diferentes de activos

Vigencia Recurso Valor en Pesos

2019 Nación $3,001,356,737

•II •Mil i Radicado: 2-2018-041583 -Bogotá D.C, 15 de noviembre de 2018 10::

En el marco del artículo 2.8.1.7.1.1 del Decreto 1068 de 2015, las vigencia futuras se expiden hasta eí 30 de junio de 2019, para que la entidad pueda garantizar la adición a los contratos en ejecución Nos. 179-017, 179-047,179-016,179-010,179-011, 1794)84,179-022, 179-049, 179-057, 179-048, 179-001 y 179-021, Órdenes de Compra Nos. 24854, 30352,30353, 30354, 29122 y 31400, y Contratos de arrendamiento de

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

^¿In^ciLdfldanotsn18021270 - Linea M * C « M * 018000910071 w w w . m i n h a c i a n d a . g c v . c o flienrjoni-JieroeiS'miiUiaoiefida.sj'W-aíi Careta 8 «o. 6C- 38 Hotjo» D.C,

s a j a -

s —

y- C

2 E

Continuación oficio Página 2 de 2 bienes inmuebles a nivel nacional, las cuales buscan dar continuidad a la prestación de los diferentes servicio

de la Procuraduría General de la Nación desarrolladas mediante los contratos en mención.

La ejecución deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos en las normas legales vigentes sobre contratación administrativa y cumplir con los demás requisitos legales que sean del caso.

Es de anotar que el rubro por el cual se autoriza el cupo de vigencia futura, cuenta con amparo presupuestal

en la presente vigencia fiscal, de la siguiente manera:

^ m ó Cuenta: 2 Gastos Generales

« I I Subcuenta: 0 Objeto del gasto 4 Adquisición de Bienes y Servicios

I | Finalmente, se indica que la entidad es responsable de dar cumplimiento al artículo 2.8.1.7.6 del Decreto

| I 1068 de 2015, modificado mediante Decreto No. 412 de 2018 artículo 15.

Cordtalmente,

FERNANDO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ

Director General dei Presupuesto Público Nacional

REVISO: Ornar Montoya H. / Diana Patricia Jiménez T.

ELABORO: Jaiífer OssaG.

Firmado digitaimenig ponCicertON J I M B N K : R O D R I G U E ?

Director General de Presupuesto PTbflco Nacional.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público CMigo Posta) 11171!

álraf/ií CildSL 1571) «021270- Linea Nación»: 01 80Q0910071 atsnóorwfen»®í™%dcnda.aov.DO Careara S No. 6C- 38 Bogotá D O.

w w w . m i n b a c i e n d a . g 0 v . c o

Autorización de Vigencias Futuras Unidad ó Subunidad Bttffi

Fecha y Hora Sistema:

MHmramos 25-01-01

MARTHA PATRICIA RAMOS SANCHEZ PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN • GESTION GENERAL

Firma Responsable.

\ PROCURADURÍA GENERAL DE LA N A d Ó N / ^ T V ^ / DIVISIÓN FINANCIERA-GRUPO EJECUCIÓN PRESUK .-¿TAL

SOLICITUD DE CUPO DE VIGENCIA FUTURA VIGENCIA 2019 PARA ADICION Y PRORROGA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

CONTRATO No..

CONTRATISTA OBJETO

Ce ntrato Actual Contrata Adicional

CONTRATO No..

CONTRATISTA OBJETO Valor del Contrato 2018

Fecha de Inicio

Fecha de Terminación Valor Adición

Fecha Inicio Adición

neuia Terminación Adición

Promedio Mensual

Valor Total Contrato Con Adición

Valor Adición Vigencia 2018

Valor Adición Vigencia 2019

Total Meses Adición CDP1

173917-2018 MOTOS EL CONDOR

SA3

PREVENTIVO V CORRECTIVO, INCLUIDA LA MANO DE OBRE

CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LAS

MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN B. ESQUEMA DE

SEGURIDAD DE FUNCIONARIOS DE LA PGN

S 48828208,00 16 de mayo de

2018

31 de diciembre dr 2018

$ 24264204,00 1 de enero de 2019 | S 6443.761,07

i

$ 72492312,00 $ 24264204,00 3.7S COP30E

1371

179947-201B HIUNDAUTOSSAS

PRESTACIÓN D a SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE

REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA a TOTAL DELOS

VEHICULOS D a PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGN Y

AQUELLOS SOBRE LOS CUALES LLEGARE A SER

RESPONSABLE A CUALQUIER TITULO A NECESIDAD DE

SERVIDO

S 504.639.000,00 Z de agosto de

201B

31 de diciembre de

2018 $ 262319300,00 1 de enero de 2019

i". .rífCWíí'?

$ 10L605.167.79 $ 756958300,00 $ 252219300,00 248 COP40!

' 2221

1794116-2018 HEKTRIKER SAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LA ENTIDAD S 2O34L723.00 30 de abril de 2018

31 de ditíembre cíe

2018 $ 10.170.85220 1 de enero de 2019 $ 253226454 5 3051258750 5 1017036250 4,02

CDP27! 1341

179-010-2018

ASCENSORES

SCHILDRERDE

COLOMBIA

PRESTAR A LA PGN a SERVIDO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL ASCENSOR DE

PASAJEROS Y a MONTACARGAS INSTALADOS EN LAS

DEPENDENCIAS DELA ENTIDAD UBICADAS EN LA CALLE 16

N" 4-75/79 DE BOGOTÁ D.C

$ 25320982,00 5 de febrero de

2018 31 de diciembre de

2018 $ 12.760.466,00 1 de enero de 2019 $ 2348552,02 $ 3R78134B.no $ 127SO466.0O 5,43

COP50

396

1794)11-2018 INTERNATIONAL

ELEVATORINC

PRESTAR a SERVIDO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO PARA LOS ASCENSORES INSTALADOS EN LA

TORRE 8 DE PGN UBICADA EN CARRERA 5 N* 15 -60 DE

BOGOTA

S 21958099,00 28 de febrero da

2018 31 de ditíembre de

2018 $ 10979.04920 1 de enero de 2019 5 2274969,21 $ 3233724850 $ 1097994950 5,05

C D P U i

403

1794)84-2018 ASCENSORES MITCHELL

PRESTAR aSERVIOO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO PARA B. ASCBBOR INSTALADO EN LA CR19

BN022B -20 DE BOGOTA, BARRIOSAMPER MENDOZA DE

1A PROCURADURIA GENERALOE LA. NAQÓN.

$ 9.735.800,00 26 de septiembre

de 2018

28 de diciembre de

2018 $ 2367900,00

29 de diciembre de

2018 5 1 e n en47B 5 8603.70090 $ 126753,68 $ 274724652 2S2

CDP47Í

273!

ORDEN OE

COMPRA No.

248S4DE2018

SATENASA

SUMINISTRO DOOITES PARA TRANSPORTE ABLEO VUELOS

NACIONALES, A TRAVÉS DE UN ASESOR IMPLANT AL

INTERIOR DELA ENTIDAD. CON a R N DE COTIZAR Y

EXPEDIR TIO/TES AÉREOS, PARA Q DESPLA2/T0 DE

FUNCIONARIOS PGN

$2035.726.75800

26 de enero de' 2013

31dedídembrede 2018

60H7H7B17.44 1 de enero de 2019 ' nTípT.i illiS'.brfioV-:

182303366,78 $ 2601.64822888 $ l 55591647098 3-20

CDP7223

R.P.3C

2841

ORDEN DE

COMPRA No.

24854 DE 2018 SATEN A S A

SUMINISTRO OTTQ/IES PARA TRANSPORTE AÉREO VUELOS

INTERNACIONALES, A TRAVÉS DE UN ASESOR IMPLANT AL

INTERIOR DE LA ENTIDAD, CDN EL RN DE COTIZAR Y EXPEDIR TIO/TES AÉREOS, PARA a DESPLAVTO DE

FUNCIONARIOS PGN

$145206.66188

26 de enero de' 2013

31dedídembrede 2018

60H7H7B17.44 1 de enero de 2019

13.03338266 $ 185373303,44 $ 403E63415S 320 CDPS2

366

179-022-2018 AINECOLSAS

PRESTAR aSERVIOO DEMANTENIMIENTO CORRECTIVO Y

PREVENTIVO DE LOS STTBVtAS DEAIRE ACONDICIONADO AL

SERVICIO DELA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL INCLUYENDO

aSERVICIO DE RBUESTOi

$ 482018334,00 18 de Junio de 2016 31 de diciembre de

2018 $ 24L009.467.DD 1 de enero de 2019

• 'T^s :,• 7XiéN£¡dt'd 2lia:.,,;

. t í . rcr ,• , *t

5 ' 7492522250 $ 723.02840200 S 241339467.00 322 CDP373

1751

1794M9-2018 C0MSI5TELC0SAS

BRINDAR ATENCION DELA M B A DE SERVICIOS A TODO

COSTO, PRESTANDO a SOPORTE TECNICO Y

MANTENIMIENTO INTEGRAL A IOS ACTIVOS

NF0RMAT1C0S QUE POSEE LA PGN TANTO EN a NIVa

CENTRAL COMO TERRITORIAL

$ 749.025.600,00 15 de agosto da

2018 13 de diciembre de

2018 $ 374512.60090 24 de diciembre de

2018

'. . •-'

28 dejfebrero'déZOl*: $ 174292000,00 $ 1223336400,00 S 40.644.800,00 $ 333.8S6II0O.OO 232 COP371

226!

1794)57-2018 POWERSUN

PRESTAR a SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORECTIVO CON BOLSA DE REPUESTOS ON SITE E

NSTAIAOON DE BATERIAS PARA LAS UPS DE

rABR!CAGON NAOONAL E IMPORTADAS QUE POSEE LA 3GN A Nlva NACIONAL

$ 216314.409,00 16 de ajosto de I

zma 0 de diciembre de

2018 $ 10625720450 1 de enero de 2019 •üiíiiírmreVncelOia 5 56429.84533 5 32447261830 $ 10825720450 292 COP472

2412

^i? ( J

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN i V^,/ DIVISIÓN FINANCIERA-GRUPO EJECUCIÓN PRESUPL_vfAL

SOUCnUD DE CUPO DE VIGENCIA FUTURA VIGENCIA 2019 PARA ADICION Y PRÓRROGA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

CONTRATO No.

CONTRATISTA

Contrato Actual

OBJETO Valor del Contrato 2018

Fecha de Inicio

Fecha de Terminación

Contrato Adicional

Valor Adición Fecha Inicio Adición

FSCTS— Terminación Adición

Promedio Mensual

VatorTotal Contrato Con Adición

Valor Adición Vigencia 2018

Valor Adición Vigencia 2019

Total Meses Adición CDP

179948-2017 soumcNcopy

ENTREGAR A TITULO DE ARRENDAMIENTO A LA PGN EQUIPOS DE FOIDC0PIAD0 MULTIFUNODNALES CON OE571NO A LAS DIFERENTES DEPENDENOAS A NIVEL NACIONAL

771427.49090 3 de mayo de 2017 30 de noviembre

de 2018 1S2977.640.00

ldedídembrede 2028

409162E331 934.40S43D.00 4674441090 12223623600 CDP 811 R.P.761Í

ORDEN DE COMPRA Na

303S4de20ia

SUMIMMASYUNIPLES

SA

SUMINISIRDDE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

B262S7.6S0.30 I3dejul!ode2SI8 31dBdldembrede

2018 41324683025 1 de enero de 2019

iíríSírízr-LFéaíáBT-í

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 153.01899524 S 123944 S.490,45 2.70 CDP 4!

233318, 23

ORDEN DE COMPRA Na 29122 DE 2018

PORTES DE COLOMBIA

SAS

SERVIOO DE DISTRIBUCIÓN M0DAUDAOTRANSPORTEDE

CARGA DE IOS BIENES Y ENSERES DE LA PROCURADURÍA

GENERALOS LA NACIÓN. 45316316,00 15 de junio de 2018 31dedrdembrede

2018 2175525890 1 de enero de 2019 -aife-ebnUfiinír

tllllllllill 68265.474,00 21755258,00 3,27

l CDP 41

179401-2018 SERVICIOS POSTAIS

NACIONALES

PRESTAR aSERVIOO POSTAL NACIONAL EL CUAL COMPRENDE LA RECEPCIÓN, CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, BAJO LAS M 0DAUDA0ES DE CORRESPONDENCIA NO PRIORITARIA NORMAL CORRESPONDENCIA PRIORITARIA, CORREO CERTIFICADO, ALD(A,NOTl EXPRESS YENCOMIENDA.

53022177490 8 de enero de 2018 31der8dembrede

2018 26598098790 1" de enero de 2019

íódmSamjeo^raii

45280933,01 79528166100 265.066887,00 S,B7 CDP 2

1 3

ORDEN DE COMPRA Na 31400 DE 2018

CONALCREDITOS-CONALCEWTERBP0

PRESTACION SasSIVIDO BPO (CENTRO DE CONTACTO) PARA LA PROCURADURIA GEN ERAL DE LA NACION

497237.425,44 1* de octubre de

2018 31 de diciembre de

7mn 248918.71172 !• de enera de 2019 165.745908,48 74595613826 24661671172 LSD CDP

R.P.:

'SUMifjlST^^NiÁjcAftirf.,

¡ J Í Í U 4 U ^ ^ S ^ N ' ^ " ¿ ^ ^ C 1 1 Í ¿ . C

15!"

' % " ; ' : i r Í 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (ANEXO APARTE) 303.887, 536,00

VER R

AI

VALOR TOTAL SOLICITUD CUPO VIGENCIA FUTURA ADICION CONTRATOS EN EJECUCION • ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS $ 81^09964,00 $ 3.081256,737,00

Preyeco: Martha P. Ramee 6 Coordinadora Grupo E¡ec

Revisor Dr. Luís A. SuaretAtbaJefe División Rrandera

Octubre 31 de 2018

Q DIVISION FINANCIERA - GRUPO EJECUCIÓN PREF VESTAL

ENCIA FUTURA VIGENCIA 2019 PARA ADICION Y PRORROGA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

CONTRATO ACTUAL II CONTRATO ADICIONAL

ONTRATO N O . CONTRATISTA SEDE C A N O N PLAZO TOTAL CONTRATO

ACTUAL FECHA DE ¡NCIO

FECHA D E

TERMINACION DESDE HASTA

C A N O N

M E N S U A L

VALOR ADIDON

VIGENCIA 2019 TOTAL MESES C D P Y R J » .

023-2018 LOTERIA D E LA BENEFICENCIA DE NARIÑO PASTO (NARIÑO) 9.73S.018 6 58.410508 1/07/20U 31/12/2018 1/01/201! 31/03/201! . 9.735.018 29505.054,00 3

O O P 49718 R.

185718

029-2018 TERESA D E JESUS RESTREPO YARUMAL (ANT10QUIA) 1.6DD4D0 6 9.600.000 1/07/201Í 31/12/2018 1/01/201! 31/03/201! X600.00D 4.800.600,00 3

CDP 52518 R.

19Z718

029-2018 PAULA LORENA GIRALOO VALENQA CARTAGO (VALLE) 2539.796 6 15538.776 1/07/201Í 31/12/2018 1/01/201! 31/03/201! 2533.796 7.613368,00 3

CDP 51918 R.

190018

031-2018 MARIA ALICIA SIERRA DE SAZA U'BANO(TOL) 659931 6 3359.586 1/07/201E 31/12/2018 1/01/ZOl! 31/03/201! 659531 1579.793,00 3

CDP 48818 R.

193018

027-2018 ROSA ALICIA NIÑO M U R O A UBATÉ 572591 6 3.434546 1/07/201E 31/12/2018 1/01/201S 31/03/201! 572391 1.717.173,00 3

CDP 51618 R.

190318

038-2018 EVER ROGER GARCIA GIRALDO MONTERIA (CORDOBA) S5011S6 6 33006536 1/07/2O1Í 31/12/2018 1/01/201S 31/03/201! 550JU56 16503.468,00 3

CDP 43018 R.

195118

036-2018 LUIS ALFONSO SANCHEZ JARAMIUO AMAGA-ANT10QUIA 1.873.620 6 11541.720 1/07/201E 31/12/2018 1/01/201S 31/03/201! 1.873.620 S.62O860,00 3

CDP 52418 R

194718

O32-201B CONSTRUCTORA SANTA L U O A S A S . NE1VA (HUILA) S59452S 6 36367.150 1/07/201S 31/12/2018 1/01/2019 .31/03/201! S53452S 17.683575,00 3

CDP 46718 R

192918

024-2018 GUSTAVO LARAORTIZ G U A M O - T O U M A 489523 6 253S538 1/07/2018 31/12/2018 1/01/2019 31/03/2019 489523 1.467.669,00 3

CDP 47018 R

188618

034-2018 INVERSIONES a POBLADO PERBRA SAS 7356 PEREIRA-RISARALDA 17.047519 6 102583514 1/07/2018 31/12/2018 1/01/2019 31/03/2019 17.047519 51341.657,00. 3

CDP 49218 R

193418

034-2018 INVERSIONES S P C S A i 2756 PERE1RA-R1SARALDA 6505536 6 37.830316 1/07/2018 31/12/2018 1/01/2019 31/03/2019 6305.136 18515.408,00 3

C O P 49218 R

193518

430-2018 ZA1DA LUCIA MONTAÑES DE CUCALON PALMIRA-VALLLE D a CAUCA 700599 6 4501.794 1/07/2018 31/12/2018 1/01/2019 31/03/2019 7005S9 230D837,00 3

CDP 52318 R

192818

078-2018 VILMA ESPERANZA GUTIERREZ aOHEZ SOGAMOSO-BOYACÁ 4.076.407 4 16305.628 1/09/2018 31/12/2018 1/01/2019 28/02/2019 4076.407 8352514,00 2

CDP 66518 R

266618

026-2018 NATHAL1 CASTELLANOS SOLARTE SAN ANDRES ISLAS ' 12508000 6 72.648.000 1/07/2018 31/12/2018 1/01/2019 31/03/2019 12503.000 36324.000,00 3

CDP 48618 R

190418

039-2018 M A R T H A ELENA JARAMIUOISAZA ED COSMOS MEDELLÍN-ANT. 1500900 6 11.400.000 1/07/2018 31/12/2018 1/01/2019 31/03/2019 1300.000 5.700.000,00 3

COP 53018 R

195918

O37-208 JULIO CESAR CEPEDA MATEUS

EDIF. D A V M E N D A VILUMCENCIO-

META 3.796.036 6 22.776516 1/07/2018 31/12/2018 1/01/2019 31/03/2019 3.796.036 11,388,108,00 3

CDP 45418 R

194B18

023-2018 M U Ñ O Z HERMANOS F&N Y COMPAÑIA SAS CHOCO NTA (CUNDiN AMARCA) 405.003 6 2.430.048 1/O7/2018 31/12/2018 1/01/2019 31/03/2019 405.003 1,719.024,00 3

C D P 52218 R

130518

«72-2018 M E R Y POLANÍA OYUELA MELGAR-TOUMA 990537 4 3563.748 1/09/2018 31/12/2018 1/01/2019 28/02/2019 990337 1581574,00 2

CDP 64918 R

265118

1-070-2018 JESUS HOLVERTH MOSQUERA MORENO ISTMINA-CHOCO 877,311 4 3589544 1/09/2018 31/12/2018 1/01/2019 28/02/2019 822311 1.644.622,00 2

CDP 64518 R

2S3818

«76-2018 A U R A NEaY 0RT1Z M U R O A PITALÍTO-HUILA 778593 4 3.114572 1/09/2018 31/12/2018 1/01/2019 28/02/2013 778593 1557586,00 2

CDP 65418 R

268218

«62-2018 M A R C O S LEON CU ARAN PORTILLA IPIALES NARIÑO i Qbnna 4 11.688312 1/09/2018 31/12/2018 1/01/2019 28/02/2019 2522503 5844.406,00 2

CDP 65818 R

260118

«74-2018 ARAUIO&SEGOVIASA CARTAGENA (BOLIVAR) 2506.015 4 9524.060 1/09/2018 31/12/2018 1/01/2019 28/02/2019 2306.013 4.612830,00 2

CDP 67918 R

266818

«77-2018 FIN CASAS ITOA GIRARDOT-CUNDINAMARCA 3.403.782 4

13615.128 1/09/2018 31/12/2018 1/01/2019 28/02/2019 3.403.782 6807564,00 2

CDP 64118 R

265518

«79-2018 JORGE ANTONIO PANTOJA CASTILLO TUMACO-NARIÑO • 4567.750 4

18.673000 1/09/2018 31/12/2018 1/01/2019 28/02/2019 4.667.730 3535500,00 2

CDP 65518 R

266718

«69-2018 ADRIANA MARIA BETANCUR POSADA CALDAS-ANT10QU1A 830507 4

3322528 1/09/2018 31/12/2018 1/01/2019 28/02/2019 830507 1.661814,00 2

CDP 67018 R

263718

«63-2018 RJWION ENRIQUE LORA PARRA SINCELEIO-SUCRE 7.702.660 4

30310.640 1/09/2018 31/12/2018 1/01/2019 28/02/2019 7.702.660 15.405320,00 2

CDP 66318 R

262618

«73-2018 HENRY ACEROS QIEDA PAMPLONA N. DE SANTANDER 64750S 4

2583820 1/09/2018 31/12/2018 1/01/2019 28/02/2019 647503 1.294.410,00 2

CDP 67118 R

266418

«66-2018 C A M A R A DE COMERCIO DE FACATATIVA FACATAT1VA4UNDINAMARCA 4 5 1 1 ^ S C 4 16.446520 1/09/2018 31/12/2018 „ . 1/01/2019 28/02/2019 4,111555 8523310,00 2

CDP 66318 R

264918

« 3 0 5 0 1 8 FREODY HERNAN LUNA VILLOTA TUQUERRES-NARIÑO 95oifcor/ 4 3300300 1/09/2018 31/12/2018 " ^ - ^ 1/01/2019 28/02/2019 950.000 1500.000,00 2

COP 66418 R

266518

n. A

SOLICITUD CUPQJÜSENCIA FUTURA VIGENCIA 2019 PARA ADICION Y PRORRL - .4 CONTRATOS EN EJECUCION L CONTRATO ACTUAL CONTRATO ADICIONAL

CONTRATO Nn. CONTRATISTA SEDE C A N O N PLAZO TOTAL CONTRATO

ACTUAL FECHA DE INOO

FECHA DE

TERMINACION DESDE HASTA

' C A N O N

M E N S U A L

VALOR ADICION

VIGENCIA 2018 TOTAL MESES C D P Y R j p .

-065-2018 ADMINISTRADORA DE BIENES DE IA

ARQUIDI0CE5IS DE SANTA FE DE ANTlOdUlA

SANTA FE DE ANT10QUIA-

ANTJOQUIA 2.076.268 4

8303.072 1/09/2018 31/12/2018

1/01/2019 28/02/2019 2.076368 4352336,00 z C D P 66618 R.

263518

-075-2018 JOSE IGNAOO VELASCO ALVAR EZ STDER DE OUIUCHAO (CAUCA) 3.434970 4

13.739980 1/09/2O18 31/12/2018 1/01/2019 ' 28/02/2019 3.434370 6369340,00 2

C D P 66918 R.

265718

-064-2018 JAIME RIOS RODRIGUEZ PTO CAR RENO- VICHADA 4.733233 4

18332932 1/09/2018 31/12/2018 1/01/2019 28/02/2019 4.733333 9.466.466,00 2

C D P 66918 R

263018

-083-2018 SHEYLA CARRILLO POVEA FUNDACIÓN-MAGDALENA S0D.000

5MESESY

17 DIAS 2.783339 14/07/2018 31/12/2018 1/01/2019 23/03/2019 500.000 1391370,00

2 MESES Y 23

DÍAS

C D P 48718 R.I

193138

V A L O R TOTAL SC IUCTTUD C U P O VIGENCIA ADICION E N EJECUCION ( A R R E N D A M I E N T O S ) 607365.071.00 319382338/11)

yeco: Martha P. Ramos S. Coordinadora Grupo Ej'ec

¡so: Dr. Luis A Suarez Alba Jefe División Financiera

ubre 3 1 de 2018

^ p u e s t ^ ^

O