k 3 Laporan Program1

4
Instansi: B ulan : U raian Satuan R encana Tingkat C apaian (Target) No U raian Satuan R encana Tingkat C apaian (Target) Persentase Pencapaian Target 1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 C akupan Raw atJalan P uskesm as % 30 Puskesm as … Input: Jum lah D ana Rp (anggaran yg tersedia selam a 1 tahun sesuai DPA) Persentase sarana kesehatan dengan kem am puan laboratorium kesehatan % 100 Sum berD aya M anusia org (jm lpegawai PNS di puskesm as) R asio cabut: tam bal R asio '3 :1 O utput: B elanja A latTulis K antor Persentase C akupan Pelayanan kesehatan unggulan peraw atan gigi B elanja A latListrik dan Elektronik (Lam pu PijarB attery K ering) Pelayanan gangguan jiw a disarana pelayanan kesehatan um um % 15 B elanja Penggandaan Persentase UKBM terbina % 100 B elanja C etak O utcom e : 1.C akupan R aw atJalan Puskesm as % 30 jm l kunjungan baru dlm w ilayah /jm l penduduk * 100 2.Persentase Sarana K esehatan dengan kem am puan Laboratori um K esehatan % 100 3.R asio C abutTam bal rasio 3 :1 4.Pelayanan gangguan jiw a di sarana pelayanan % 15 5.Persentase C akupan Pelayanan kesehatan unggulan % jm l kunjungan utk pelay unggulan/jm l kunjungan * 100% 6.Persentase U K B M terbina % 100 9 PENG UKURAN KINERJA KEG IATA N (PK K ) TAHUN … …….. R ealisasi K eterangan No. Sasaran Program K e g ia ta n IndikatorK inerja

description

m

Transcript of k 3 Laporan Program1

Page 1: k 3 Laporan Program1

Instansi :

Bulan :

Uraian Satuan

Rencana Tingkat Capaian (Target)

No

Uraian Satuan

Rencana Tingkat Capaian (Target)

Persentase Pencapaian

Target

1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13

Cakupan Rawat Jalan Puskesmas

% 30 Puskesmas ……… Input : Jumlah Dana Rp (anggaran yg tersedia selama 1 tahun sesuai DPA)

Persentase sarana kesehatan dengan kemampuan laboratorium kesehatan

% 100 Sumber Daya Manusia org (jml pegawai PNS di puskesmas)

Rasio cabut : tambal

Rasio '3 : 1 Output : Belanja Alat Tulis Kantor

Persentase Cakupan Pelayanan kesehatan unggulan perawatan gigi

Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar Battery Kering)

Pelayanan gangguan jiwa disarana pelayanan kesehatan umum

% 15 Belanja Penggandaan

Persentase UKBM terbina

% 100 Belanja Cetak

Outcome : 1. Cakupan Rawat Jalan Puskesmas

% 30 jml kunjungan baru dlm wilayah / jml penduduk * 100

2. Persentase Sarana Kesehatan dengan kemampuan Laboratori um Kesehatan

% 100

3. Rasio Cabut Tambal rasio 3 : 14. Pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan

% 15

5. Persentase Cakupan Pelayanan kesehatan unggulan

% jml kunjungan utk pelay unggulan/jml kunjungan * 100%

6.Persentase UKBM terbina % 100

9

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)TAHUN ………..

Realisasi Keterangan No.

Sasaran

Program

K e g i a t a n

Indikator Kinerja

Page 2: k 3 Laporan Program1

CONTOH PETUNJUK OPERASIONAL :

KEGIATAN Unit Cost Jumlah Sub jumlah Jumlah TotalWKT

PELAKSANAAN

- Penyusunan Profil Puskesmas

A ATK 0 Bulan April Kertas HVS A rimx 26 UPTD 1 Kertas Kwarto B rimx 26 UPTD 2 Refill Canon Black C bh x 26 UPTD 3 Box File D bh x 26 UPTD 4 Isi Cutter E bh x 26 UPTD 5

B CETAK dan PENGGANDAANPENGGANDAANFotocopy F lbr x 26 UPTD 6 0

C MAKANAN dan MINUMANKonsumsi G orgx H kl x 26 UPTD 7 0

Petunjuk OperasionalPeningkatan Mutu Manajemen Kesehatan

Tahun 2009

Kode Rekening URAIAN RINCIAN

Page 3: k 3 Laporan Program1

Instansi : Puskesmas ……………………….

Uraian Indikator Satuan

Rencana Tingkat Capaian (Target)

Uraian Satuan

Rencana Tingkat Capaian (Target)

2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 131.Cakupan rawat jalan % 30 1 Upaya

Kesehatan Masyarakat

1. Pelayanan Medis Puskesmas

Input : Jumlah Dana Rp 5.000

2. Tersedianya pelayanan kesehatan unggulan (Gawat darurat, rawat inap untuk persalinan, gizi buruk dan perawatan gigi)

% 100 Output : Terlaksananya pengadaan Bahan Habis Pakai ATK untuk operasional Puskesmas

bln 5

3.Persentase Sarana Kesehatan dengan kemampuan Laboratorium Kesehatan

% 100 Terlaksananya Cetak formulir di Puskesmas

lbr 5

4.Rasio Cabut : Tambal rasio 3 : 1 Terlaksananya fotocopy surat rujukan lbr 5

5.Pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum

% 15 Terselenggaranya kunjungan ke rumah kali 5

Outcomes : 1. Cakupan Rawat Jalan Puskesmas % 302. Tersedianya pelayanan kesehatan unggulan (Gawat darurat, rawat inap untuk persalinan, gizi buruk dan perawatan gigi)

% 100

3. Persentase Sarana Kesehatan dengan kemampuan Laboratorium Kesehatan

% 100

4. Rasio Cabut Tambal rasio5. Pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan

% 15

Benefit : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas

Impact : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

TAHUN ……….

No.Indikator Kinerja

Realisasi

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan yang bermutu merata dan terjangkau

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

9

Sasaran

Program

K e g i a t a n

Keterangan

Page 4: k 3 Laporan Program1

PROGRAM KESEHATAN KEGIATAN

PUSKESMAS UPTD

1 2 3 4 5 6 7 8

KESPRO Pendataan sasaran ibu,anak & PUS 180 OH a

KIA & KB

1. Program Kesehatan Ibu - Belanja perjalanan dinas dalam 48 OH b

daerah Kunjungan Ibu hamil

dengan resiko tinggi oleh Bidan

- Belanja Perjalanan Dinas Kunjungan 36 OH c

Ibu nifas dengan resiko

tinggi oleh bidan

- Kunjunga bayi lahir dengan resiko 36 OH d

tinggi oleh bidan

- Kunjungan Neonatus KN 1 408 OH e

dan KN 2 Oleh Bidan

- Rujukan kasus Ibu bersalin & Bayi baru lahir dgn resiko 36 Org f

SUB TOTAL TOTALNO VOLUME SATUAN UNIT COST